EX-31.1
展品31.1
認證
我,Claudia Goldfarb,證明:
1.我已審閱SOW GOOD INC.的季度報告10-Q表格。
2.根據我的了解,本報告不包含任何不真實的重大事實陳述,也未遺漏以使根據製作這些表述的情況,本報告所涵蓋期間的陳述不具有誤導性所必需的重大事實陳述;
3.根據我的了解,本報告中包含的財務報表和其他財務信息,在所有重大方面,如實反映了報告期內報告的註冊公司的財務狀況、經營成果和現金流量;
4.我負責建立和維護註冊人的披露控制和程序(按照《交易所法規》13a-15(e)和15d-15(e)的定義)以及財務報告內部控制(按照《交易所法規》13a-15(f)和15d-15(f)的定義)並已:
a.我們已設計這些信息披露控制和程序,或者在我們的監督下,讓其他公司內的人在編制本報告的期間尤其是披露與註冊公司有關的重要信息的時候向我們知會;
b.設計這些內部財務報告控制,或者在我們監督下設計這些內部財務報告控制,以合乎一般公認的會計原則,爲外部目的提供關於財務報告可靠性和編制財務報表的合理保證;
c.評估註冊人的披露控制和程序的有效性,並根據這樣的評估,在本報告中提出我們對披露控制和程序有效性的結論,截至本報告涵蓋期間末;
d.在本報告中披露了在註冊公司最近的財政季度期間(在年度報告的情況下爲註冊公司的第四個財政季度)發生的有實質影響或有合理可能對註冊公司內部控制產生實質影響的對其財務內部控制的任何變化。
5.根據Sow Good對財務報告內部控制的最新評估,我已向註冊公司的核數師和註冊公司董事會的審計委員會(及執行等效職能的人員)披露了相關信息。
a.對所有在財務報告內部控制的設計或操作中重大缺陷和實質性弱點進行評估,這可能會對註冊者記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響;以及
b.任何欺詐行爲,無論是否重大,都涉及在小型商業發行人的財務報告內部控制中扮演重要角色的管理人員或其他僱員。
日期:2024年11月14日
|
|
|
作者: |
|
/s/ Claudia Goldfarb |
|
|
克勞迪婭·戈德法布,首席執行官 |
|
|
(首席執行官) |