EX-31.2 3 snda-20240930xex312.htm EX-31.2 文件

附件31.2
SONIDA SENIOR LIVING, INC.
證明
我,Kevin J. Detz,特此證明:
1. 我已審查Sonida Senior Living, Inc.(「註冊人」)的季度報告10-Q表格;
2. 基於我的知識,該報告未包含任何虛假的重大事實聲明,也未遺漏對在該報告涵蓋的期間內作出的聲明必要的重大事實,以使這些聲明在該情況下不具誤導性;
3. 根據我的了解,包含在本報告中的基本報表和其他財務信息,在所有重要方面公平地呈現了註冊人在本報告所述期間的財務狀況、運營結果和現金流量;
4. 註冊人的其他認證官與我負責爲註冊人建立和維護披露控制和程序(如交易法規則13a-15(e)和15d-15(e)中定義)以及財務報告的內部控制(如交易法規則13a-15(f)和15d-15(f)中定義),並且我們已經:
a) 設計了這些披露控制和程序,或在我們的監督下使該披露控制和程序得以設計,以確保與註冊人及其合併子公司相關的重要信息由這些實體內的其他人告知我們,特別是在編制本報告的期間;
b) 設計了這些財務報告的內部控制,或在我們的監督下使該財務報告的內部控制得以設計,以提供合理的保證,確保財務報告的可靠性以及根據普遍接受的會計原則爲外部目的編制財務報表;
c) 評估了註冊人的披露控制和程序的有效性,並在本報告中提出我們針對這些評估得出的關於披露控制和程序有效性的結論,該結論基於本報告所涵蓋期間結束時的評估;並且
d) 在本報告中披露了註冊人在最近的財政季度(對於年度報告來說是註冊人的第四季度)內發生的、對註冊人的財務報告內部控制有重大影響或可能合理地對註冊人的財務報告的內部控制產生重大影響的任何變化;並且
5. 註冊人的其他認證官與我已經根據我們最近對財務報告內部控制的評估,向註冊人的核數師和註冊人董事會的審計委員會(或履行等效職能的人員)披露了:
a) 在財務報告的內部控制設計或操作中的所有重大缺陷和實質性弱點,這些缺陷和弱點合理可能不利於註冊人記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力;
b) 任何涉及管理層或其他在註冊人財務報告內部控制中扮演重要角色的員工的欺詐,無論其是否重要。
/s/ 凱文·J·德茨
凱文·J·德茨
執行副總裁兼首席財務官
(財務總監)
2024年11月13日