文件附表31.2
首席財務官的認證
我,Spencer Neumann,特此證明:
我,約翰·T·伯恩斯,證明:
1. 我已審閱賣拉斯生命科學集團公司的10-Q季度報告;
2.根據我的知識,本報告不包含任何關於重大事實的不實陳述或遺漏未能在制訂陳述時必需的重大事實,並且在所涉及期間,根據當時的情況,所作的陳述沒有誤導性;
3.基於我的知識,本報告中包括的財務報表和其他財務信息完整、真實地反映了登記者在本報告中呈現的時期內的財務狀況、經營業績和現金流量;
4. 登記人的其他責任認證主管和我負責爲登記人建立和維護披露控制和程序(如《交易所法》第13a-15(e)和15d-15(e)條規定)以及爲登記人建立和維護內部財務報告控制(如《交易所法》第13a-15(f)和15d-15(f)條規定),並已:
a)設計了這些披露控制和程序,或在我們的監督下讓他人設計了這些披露控制和程序,以確保公司(包括其附屬機構)的所有重要信息都能被他人知曉,尤其是在編寫此報告期間;
b)設計了這些內部控制,或在我們的監督下讓他人設計了這些內部控制,以便爲符合通用會計準則的外部財務報告提供合理保證和財務報表的準備;
c)評估了註冊公司的披露控制和程序的有效性,並根據此評估在此報告中闡明瞭我們對披露控制和程序有效性的結論,截至本報告覆蓋的期間結束時;
d) 在本報告中披露在註冊人的最近一個財政季度內發生的任何影響或可能合理影響註冊人基本報表的內部控件變化;並且
5. 其他證明負責人和我已根據我們對財務報告內部控制的最新評估,向註冊會計師和註冊董事會審計委員會(或履行相同職能的人士)披露:
a) 記錄、處理、總結和報告財務信息的內部控制的設計或操作中所有重大缺陷和實質性弱點;和
b) 任何涉及管理層或其他在註冊公司內部控制過程中擁有重要角色的僱員的欺詐,無論是否構成實質性的欺詐,都需要報告。
日期:2024年11月13日
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| /s/ 約翰·t·伯恩斯 |
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| 約翰·t·伯恩斯, CPA |
| 首席財務官 (主要財務和主要會計官員) |