EX-31.1 3 acnt-20240930x10qex311.htm EX-31.1 文件
附件 31.1

證明

我,J. Bryan Kitchen,經認證如下:

1. 我已審閱Ascent Industries Co.的10-Q季度報告;
 
2. 根據我的了解,本報告不包含任何對重大事實的虛假陳述,也不遺漏任何在特定情況下,爲使所作陳述不具誤導性而所必需的重大事實,且與本報告覆蓋的期間相關;
 
3. 根據我的了解,本報告中包含的基本報表和其他財務信息,在所有重大方面真實地反映了註冊公司截至本報告所示期間的財務狀況、運營結果和現金流;
 
4. 註冊公司的其他認證官員和我負責建立和維護披露控制和程序(如交易所法規第13a-15(e)和15d-15(e)條所定義)以及財務報告內部控制(如交易所法規第13a-15(f)和15d-15(f)條所定義)並已:
 
a) 設計了這種信息披露控制和程序,或在我們的監督下促使設計了此類信息披露控制和程序,以確保與註冊人及其合併子公司相關的重要信息在那些實體內部被他人知曉,特別是在編寫本報告的期間;

b) 設計了有效的財務報告內部控制,或在我們的監督下促使設計了此類財務報告內部控制,以提供合理的保證,確保財務報告的可靠性以及財務報表的編制符合一般公認的會計原則;
 
c) 評估了註冊人的信息披露控制和程序的有效性,並在本報告中根據該評估提供我們關於信息披露控制和程序有效性的結論,截止到本報告所涵蓋的期間末;並
 
d) 報告中披露了在註冊人最近的財政季度(對於年度報告,註冊人爲其第四財政季度)內發生的任何對註冊人的財務報告內部控制的變更,這些變更已經對註冊人的財務報告內部控制產生重大影響,或者可能合理地對其產生重大影響;以及
 
5. 註冊人的其他認證官員和我已根據我們對財務報告內部控制的最新評估,向註冊人的核數師和董事會審計委員會(或執行同等職能的人)披露:
 
a)所有與註冊人的財務報告內部控制的設計或操作有關的重要缺陷和重大弱點,這些問題可能會不利地影響註冊人記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力;以及

b)任何涉及管理層或在註冊人財務報告內部控制中具有重要角色的其他員工的欺詐,無論其是否重大。

日期:2024年11月12日/s/ J. Bryan Kitchen
J. Bryan Kitchen
首席執行官