tonix pharmaceuticals控股公司的10-Q報告
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認證
我,Seth Lederman,證明:
1. | 我已經審閱了Tonix Pharmaceuticals控股公司的該季度10-Q表格; |
2. | 根據我的了解,本報告不含任何未經核實的重大事實陳述,也沒有遺漏任何必要披露在該報告應當說明的重大事實,以便在該報道作出的將這些陳述放在恰當背景下的情況下,不會使報告期內的描述產生誤導; |
3. | 根據我的了解,包括在本報告中的財務報表和其他財務信息,在所有重大方面準確展示了報告期內被呈現的報告主體的財務狀況、經營成果和現金流; |
4. | 報告主體的其他認證主管和我負責爲報告主體建立和維護披露控件和操作控件(如交易所法案規定的規則13a-15(e)和15d-15(e)中定義)以及內部財務報告控件(如交易所法案規定的規則13a-15(f)和15d-15(f)中定義); |
(a) | 根據我們的監督,設計了這樣的披露控件和程序,或者導致這樣的披露控件和程序的設計,以確保與註冊人有關的重要信息,包括其合併子公司,在這些實體內的其他人員向我們披露,尤其是在準備本報告的期間; |
(b) | 根據我們的監督,設計了這樣的財務報表內控,或者導致這樣的財務報表內控的設計,以提供合理保證,確保財務報表的可靠性和根據普遍公認的會計準則爲外部目的編制財務報表; |
(c) | 評估了註冊人的披露控制和程序的有效性,並在本報告中根據該評估基於本報告所覆蓋的期末公佈了我們關於披露控制和程序有效性的結論; |
(d) | 在本報告中披露了在註冊人的最新財政季度內部財務報告控制發生的任何變化(年度報告的情況下爲註冊人的第四財政季度),該變化已經或者可能會對註冊人的內部控制產生重大影響; |
5. | 根據我們對財務報表內控的最新評估,註冊人的其他認證官員和我已向註冊人的核數師和註冊人董事會的審計委員會(或執行相同職能的人員)披露: |
(a) | 所有重大的內部控制設計或操作中存在的顯着缺陷和實質性弱點都可能對註冊人記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生負面影響; |
(b) | 任何包含與註冊人的內部控制 over Financial Reporting 有重大作用的管理層或其他員工的欺詐行爲,無論是否構成實質性問題,都要進行報告。 |
日期: 2024年11月12日
/s/ Seth Lederman | |
Seth Lederman | |
首席執行官 |