EX-31.3 4 q32024ex313.htm EX-31.3 文件
我,威廉·吉福德小姐,特此證明:

認證
我,維克多·J·科爾曼,特此證明:
 
1) 我已審閱哈德遜太平洋房地產有限公司的10-Q季度報告;
2) 根據我的知識,本報告沒有包含任何重大事實的不實陳述,也沒有遺漏任何在該等陳述作出時根據情況需要表述的重大事實,以至於使所作的陳述在本報告覆蓋的期間內未造成誤導;
3) 根據我的知識,包含在本報告中的基本報表和其他財務信息,在所有重要方面公正地反映了截至報告中呈現期間的登記公司的財務狀況、經營成果和現金流量;
4) 登記公司的其他認證人員和我負責建立和維護披露控件和程序(如《交易法》第13a-15(e)和15d-15(e)條款中定義)以及財務報告的內部控件(如《交易法》第13a-15(f)和15d-15(f)條款中定義),並且已經:
a) 在我們的監督下設計這樣的披露控件和程序,確保與註冊人相關的重大信息,包括其合併子公司,能夠被這些實體內的其他人知曉,特別是在報告編制期間;
b) 設計了這樣的財務報告內部控制,或者在我們的監督下導致這樣的財務報告內部控制的設計,以便根據普遍接受的會計準則爲外部目的提供對財務報告的可靠性和編制財務報表的合理保證;
c) 評估了登記者的披露控制和程序的有效性,並在本報告中就披露控制和程序的有效性,根據此評估,在本報告所涵蓋的期間結束時我們的結論;和
d) 在本報告中披露在註冊人最近一個財務季度(對於年度報告爲註冊人第四財務季度)內,註冊人內部財務報告控件發生的任何變化,這些變化對註冊人內部財務報告控件產生了重大影響,或者合理可能會對其產生重大影響;並且
5) 註冊人的其他認證官員和我根據我們最近對內部財務報告控件的評估,已向註冊人的核數師和註冊人董事會的審計委員會(或執行等效職能的人員)披露:
a) 所有重大缺陷和設計或操作上影響財務報表內部控制能力,可能對記錄、處理、彙總和報告財務信息產生不利影響的重大缺陷;
b) 涉及管理層或在註冊人內部財務報告控件中佔有重要角色的其他員工的任何欺詐,不論其是否重大。

日期:2024年11月12日/s/ 維克多·J·科爾曼
維克多·J·科爾曼
首席執行官