EX-31.2 3 cvr-ex31_2.htm EX-31.2 EX-31.2

展覽31.2

我, Joel m. Brown,證明:

1. 我已審閱芝加哥鉚釘及機器公司的第十表格Q季報告;

2. 據我所知,本報告不包含任何不實資料或遺漏陳述實質事實之部分,使得本報告涵蓋期間中所述聲明在當時的情況下變得具有誤導性;

3. 據我所知,本報告中包含的財務報表和其他財務信息,全面反映了報告期間內登記人的財務狀況、營運結果和現金流量;

4. 登記人的其他認證主管和我共同負責建立和維護揭露控制程序和内部財務報告控制(交易所法規13a-15(e)和15d-15(e)中所定義的範圍)以及交易所法規13a-15(f)和15d-15(f)中所定義的內部財務報告控制;

a)
根據我們的監督,設計這樣的披露控制和程序,或引起其他實體在特別是在編制本報告的期間,向我們披露有關本註冊人及其合並子公司的重要信息;
b)
在我們的監督下,設計了這樣的財務報告內部控制或導致這樣的財務報告內部控制的設計,以便根據廣泛接受的會計原則提供關於財務報告的可靠性和為外部用途準備財務報表的合理保證;
c)
根據此次評估,我們對報告期結束時的申報控制和程序的效力做出了評估,並在本報告中呈現了我們對申報控制和程序效力的結論。
d)
在本報告中公開註冊人的最近財務季度內(對於年度報告,為註冊人的第四個財務季度)所發生的影響公司財務內部控制的內部控制變化,並且該變化具有實質性影響或合理可能對註冊人的財務報告內部控制產生實質性影響;

5. 公司的其他認證主管和我已根據我們對財務報告內部控制的最新評估,向公司的稽核師和董事會核數委員會(或履行相同職能的人)進行了披露:

a)
所有重大缺陷和在財務報告的內部控制的設計或操作上的實質弱點,這些缺陷和弱點可能對登記商記錄、處理、總結和報告財務信息的能力產生負面影響;和
b)
任何與管理層或其他在登記公司財務報告內部控制中具有重要角色的員工有關的欺詐行為,不論其重要程度為何。

 

 

Date: November 12, 2024

/s/ Joel M. Brown

 

 

Joel m. Brown

 

 

財務長

 

 

(信安金融和會計主管)