認證
根據第13a-14和15d-14條規定
根據1934年修訂的證券交易法
我,David J. Lee,特此證明:
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1. |
我已審查WEBTOON 娛樂公司之10-Q表格的季度報告; |
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2. |
依據我的了解,本報告不含任何不實之陳述或者遺漏任何必要之事實,以使上述陳述在其作出時不論當時情況如何,對本報告所涵蓋之時期而言不具有誤導性; |
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3. |
根據我的了解,基本報表和其他財務信息合理地呈現了在此報告中所呈現的期間,發行人資金狀況、經營成果和現金流量的所有內容; |
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4. |
我和申報人的其他證明人應對建立和維護對申報人的披露控制和程序負責(根據交易所法規則13a-15(e)和15d-15(e)的定義),並且已經: |
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a. |
根據我們的監督,設計這樣的披露控制和程序,或引起其他實體在特別是在編制本報告的期間,向我們披露有關本註冊人及其合並子公司的重要信息; |
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b. |
[保留]; |
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c. |
根據此次評估,我們對報告期結束時的申報控制和程序的效力做出了評估,並在本報告中呈現了我們對申報控制和程序效力的結論。 |
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d. |
在本報告中披露註冊人最近財政季度(在年度報告中為註冊人的第四財政季度)內,對財務報告的內部控制所發生的任何變更,該變更已實質影響或合理可能實質影響註冊人的財務報告內部控制;以及 |
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5. |
註冊人的其他認證官員與我已根據我們最近對財務報告內部控制的評估,向註冊人的審計師及董事會的審計委員會(或執行等同職能的人員)披露: |
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a. |
所有重大缺陷和在財務報告的內部控制的設計或操作上的實質弱點,這些缺陷和弱點可能對登記商記錄、處理、總結和報告財務信息的能力產生負面影響;和 |
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b. |
任何與管理層或其他在登記公司財務報告內部控制中具有重要角色的員工有關的欺詐行為,不論其重要程度為何。 |
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日期:2024年11月12日 |
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/s/ 大衛·李 |
名字:大衛·李 |
職稱:財務長及首席控制項官 |