EX-31.2 3 lsta-ex312_20240930.htm EX-31.2 文件

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第302條認證書
 
本人,James Nisco,證明:
 
1.  本人已審閱Lisata Therapeutics, Inc.的第10-Q表格的本季度報告;
 
2. 根據我的知識,本報告不包含任何未真實陳述重大事實的聲明,也不包含對使所述陳述在發表時的相關情況下具有誤導性的材料事實的重要省略,對於該報告所覆蓋的期間。
 
3. 根據我所知,基本報表以及本報告中包括的其他財務信息,在所有重大方面公正地呈現了註冊者截至及本報告所呈現期間的財務狀況、經營成果和現金流量。
 
4.  登記者的其他認證主管和本人負責建立和維護交易所法規第13a-15(e)和15d-15(e)條規定義的披露控件和程序,以及交易所法規第13a-15(f)和15d-15(f)條規定義的內部控制和財務報告控件,用於登記者,並且已經:
 
a) 根據我的監督,設計了這樣的披露控件和程序,以確保註冊人的重要信息(包括其合併子公司的信息)在準備本報告的期間內由其他人員通知給我;
 
b) 根據我的監督,設計了這樣的內部金融報表控件,提供合理保證,以便按照普遍認可的會計準則爲外部目的可靠地編制財務報表;
 
c) 根據這種評估,評估了註冊人的披露控件和程序的有效性,並在本報告中陳述了我對披露控件和程序有效性的結論,截止到本報告涵蓋的期間結束時;
 
報道了公司最近一個財政季度(以年度報告爲例,爲公司第四個財政季度)在財務報告內部控制方面發生的任何變化,這些變化可能對公司的財務報告內部控制產生重大影響,或者可能會產生重大影響;
 
5. 其他認證主管和我已根據我最近對內部金融報表控件的評估向註冊人的核數師和註冊人的董事會審計委員會(或執行等同職能的人員)披露了:
 
在內部財務報告的設計或操作中,所有可能會對註冊人記錄、處理、總結和報告財務信息產生不利影響的重大缺陷和實質性弱點;
 
b) 任何涉及管理層或其他在註冊人公司財務報告內部控制中扮演重要角色的員工的欺詐行爲,不論其是否重要。


日期:2024年11月12日

/s/ James Nisco
姓名:James Nisco
職務:高級副總裁,財務和財務主管兼首席會計官
(信安金融財務負責人和財務會計負責人)