文件基本報表31.2
認證
我,雷蒙德·卡祖巴三世,證明:
1. 我已審閱截至2024年9月30日的西北天然氣公司的本季度10-Q表格的季度報告;
2. 根據我的了解,本報告中不包含任何不真實陳述或遺漏必要的重要事實以使所作的陳述,在作出該等陳述的情況下,不會對本報告所涵蓋的期間造成誤導;
3. 根據我的了解,本報告中包含的基本報表和其他財務信息,以所有涉及時期的財務狀況、經營成果和現金流量方面均已公正合理地準確呈現;
4. 登記者的其他認證官和我負責建立和維護披露控件和程序(如《交易所法》規則13a-15(e)和15d-15(e)規定)以及內部控制的財務報告(如《交易所法》規則13a-15(f)和15d-15(f)規定) 對註冊人已進行的。
(a)設計或指導下屬設計了能夠合理解決內部控制缺陷和財務報告操作不當的披露控制和程序,這些缺陷和操作可能會對註冊人記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不良影響;
(b)設計或指導下屬設計了內部控制過財務報告,以便按照通用會計原則爲外部目的提供有關財務報表的可靠性保證;
(c)評估了註冊人的披露控制和程序的有效性,並根據這樣的評估在本報告中呈現了我們對披露控制和程序有效性的結論,截至本報告期末。
在本報告中披露了註冊商在最近的財務季度內已經發生的影響或有可能對註冊商的財務報告內部控制造成實質性影響的財務報告內部控制變化;
5. 其他核證官員和我已根據對財務報告內部控制的最新評估,向註冊會計師和公司董事會(或執行相同職責的人)的審計委員會披露:
在內部控制設計或操作中他們合理地認爲可能對記錄、處理、彙總和報告財務信息有不利影響的所有重大缺陷和實質性弱點;
並且涉及對註冊商內部控制有重大作用的管理層或其他僱員的任何欺詐行爲,無論其是否屬於實質性的。
日期: 2024年11月12日
/s/ Raymond Kaszuba III
Raymond Kaszuba III
高級副總裁兼首席財務官