文件附表31.1
認證
我,Blake D. Moret,證明:
1. 我已審閱涵蓋自動化集團公司的本年度10-K表格的年度報告;
2.根據我的了解,本報告在所涉及期間陳述的內容是真實、準確、不含任何虛假陳述,並且沒有撇下重要事實陳述,其陳述在所處原有環境下不會產生誤導作用;
3. 根據我的了解,報告中包括的財務報表、基本報表和其他財務信息,基本反映了報告期內、以及報告所涉及期間,註冊人的財務狀況、營運結果和現金流量;
4. 董事會的其他負責人和我負責建立和維護交易所法規第13a-15(e)條和15d-15(e)條中定義的披露控制和措施,以及交易所法規第13a-15(f)條和15d-15(f)中定義的財務報表內部控制,保證註冊人的以下板塊:
設計了這樣的信息披露控制和流程,或在我們的監管下促成這樣的信息披露控制和流程,以確保任何涉及公司及其合併子公司的重要信息都會在準備本報告的這段時間內通過其他員工了解;
設計了這樣的財務報告內部控制,或在我們的監管下促成這樣的財務報告內部控制,以提供合理的保證,保證按照通常公認的會計準則爲外部目的編制財務報表的可靠性;
-評估註冊人的披露控制和流程的有效性,並根據此評估在本報告中呈報有關披露控制和流程在報告期末的有效性的結論;且
報道了公司最近一個財政季度(以年度報告爲例,爲公司第四個財政季度)在財務報告內部控制方面發生的任何變化,這些變化可能對公司的財務報告內部控制產生重大影響,或者可能會產生重大影響;
5. 公司另一認證高管和我已基於我們最近一次的財務報告內部控制評估,向公司核數師以及董事會(或執行相當職能的人)的審計委員會披露。
a) 所有重大缺陷和在內部財務控制設計或操作上的重大缺點,這些缺陷在合理範圍內可能對登記者記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響;和
涉及到管理或其他在公司財務報告監管上有重要角色的員工參與的任何欺詐行爲,無論是否重要,都必須遵守以下所有規定。
日期:2024年11月12日
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/s/ BLAKE D. MORET |
Blake D. Moret 總裁兼首席執行官 高管 |