EX-31.1 2 marps-ex31_1.htm EX-31.1 EX-31.1

附件31.1

認證

我,雅娜·埃格勒,證明

1.
我已審查海洋石油信託的季度報告10-Q,該報告由阿根特信託公司擔任受託人;
2.
在我所知情的範圍內,根據製作該報告時的情況,在該報告所涵蓋的期間內,本報告不包含任何虛假陳述或遺漏必要的實質性事實而導致上述陳述在的情況下,對期間所述事項具有誤導性;
3.
根據我的知識,本報告中包含的基本報表和其他財務信息,公允地反映了註冊人在本報告所述期間的財務狀況、可分配收入以及信託資產的變化;
4.
我負責建立和維護披露控制和程序(如交易所法規定義的13a-15(e)和15d-15(e)),以及對財務報告的內部控制(如交易所法規定義的13a-15(f)和15d-15(f)),或是促使此類控制和程序爲註冊人建立和維護,我已經:
(a)
設計了這些披露控制和程序,或者在我的監督下導致這些披露控制和程序的設計,以確保註冊公司和其一體化子公司的重要信息由這些實體內部的其他人員知曉,特別是在準備本報告的期間;
(b)
設計了內部控制,以確保財務報告的可靠性以及爲外部目的編制基本報表提供合理保證,或在我的監督下促使設計了這樣的內部控制;
(c)
根據此評估的有效性,本報告陳述了我的結論,即關於披露控制和程序的有效性在該報告所涵蓋的期末基礎上進行了評估;
(d)
本報告中披露了在註冊人最近的財政季度內發生的有關注冊人內部控制的任何變化,該變化已經或者可能會對註冊人的內部財務報告控制產生重大影響;且
5.
我已根據對財務報告的內部控制的最新評估,向註冊公司的核數師披露:
(a)
對所有在財務報告內部控制的設計或操作中重大缺陷和實質性弱點進行評估,這可能會對註冊者記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響;以及
(b)
有關本註冊人的管理層或其他員工在試圖影響本註冊人財務報告內部控制方面有重要作用的欺詐問題已在本登記人的最新財務報告內部控制評估中揭示。

 

日期:2024年11月12日

/s/ Jana Egeler

 

Jana Egeler

 

副總裁代表阿根廷信託公司,非以個人身份,而是作爲海洋石油信託的受託人。