文件展覽31.1
認證
我,蒂莫西·K·弗拉納根,證明:
1.我已審閱graftech international ltd的季度報告10-Q(「登記人」);
2.根據我的認知,本報告不包含任何不真實的重大事實聲明,也未忽略任何必要的重大事實,以便使所作的聲明在所作聲明的情況下不具誤導性,與本報告所涵蓋的期間相關;
3.根據我的認知,本報告中包含的基本報表和其他金融資訊在所有重大方面真實地呈現了登記人在本報告所示期間的財務狀況、經營成果和現金流量;
4.該登記者的其他證明官和我負責建立和維護揭露控制和程序(如交易所法規13a-15(e)和15d-15(e)所定義)和基本報表內部控制(如交易所法規13a-15(f)和15d-15(f)所定義)為該登記者,我們已:
(a)設計了此類披露控制項和程序,或在我們的監督下促使設計此類披露控制項和程序,以確保與登記人及其合併子公司相關的重大信息能夠由這些實體內的其他人告知我們,特別是在本報告準備期間;
(b)在我們的監管下,設計了這樣的財務報告內部控制,或導致這樣的財務報告內部控制的設計,以提供合理保證,為符合普遍接受的會計原則的外部財務報告的可靠性和財務報表的準備。
(c)評估了登記人的披露控制項和程序的有效性,並在本報告中陳述關於該披露控制項和程序的有效性的結論,該結論基於對該評估的結果,並以本報告所覆蓋的期間結束時的狀況為依據;
(d)在本報告中披露了登記人在最近一期財政季度內(年報的情況下為登記人的第四財政季度)內部控制項的任何變更,這些變更已實質影響或可能合理地實質影響登記人的財務報告內部控制項;
5.該登記者的其他證明官和我已根據我們對內部控制過去最近的評估,向該登記者的稽核師以及該登記者董事會(或執行相應職能的人)進行了披露:
(a)所有對對該登記者的記錄、處理、總結和報告財務信息能力有合理可能產生負面影響的內部控制設計或運作中的所有重大缺陷和重大弱點;
(b)任何牽涉管理層或其他在報告中擁有重要角色的員工的詐欺行為,無論是否重大,均應涉及報告者的財務報告內部控制。
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由: | | /s/ 蒂莫西k. 弗拉納根 |
| | 蒂莫西k. 弗拉納根 行政總裁兼總裁 (首席執行官) |
| | 2024年11月12日 |