文件夏威夷電力展示表 31.4
認證
我,保羅·伊藤,證明:
1.我已經審閱了夏威夷電力公司(註冊人)截至2024年9月30日的第10-Q表格報告。
2. 根據我的了解,本報告不包含任何虛假陳述,也未省略任何必要的重要事實,以使在作出這些陳述之時的情況下,本報告所涵蓋的期間內不會因此而產生誤導。
3. 根據我的了解,本報告中包含的財務報表和其他財務信息在所有重要方面均正確呈現了註冊人的財務狀況、經營成果和現金流,截至本報告所列期間;
4. 註冊人的其他認證官員和我負責建立和維護披露控制和流程(根據《交易法》規則13a-15(e)和15d-15(e)定義)和財務報告內部控制(根據《交易法》規則13a-15(f)和15d-15(f)定義)的責任。
(a) 設計或監督該揭示控制和程序的設計,以確保關於登記者(包括其合併子公司)的重要信息由這些實體內部的其他人告知我們,特別是在編制本報告的期間;
(b) 設計或監督該內部控制系統的設計,以提供合理的保證,以符合通用會計準則,爲外部目的編制財務報表的可靠性;
(c) 評估了登記者披露控制和程序的有效性,並在本報告中根據這種評估呈現了我們關於揭示控制和程序的有效性的結論,截至本報告所涵蓋的期末; 並
(d) 披露了本報告期間內發生的登記者內部財務報告控制的任何變化(在年度報告的情況下,爲登記者的第四個財務季度),這些變化對登記者內部財務報告產生了實質性影響或有可能對登記者的內部財務報告產生實質性影響; 並
5. 其他負責認證的高管和我已根據我們對財務報告內部控制的最新評估,向註冊會計師和董事會審計委員會(或執行相同職能的人)披露:
(a) 在內部控制過程的設計或操作中存在的所有重大缺陷和實質性弱點,這些缺陷和弱點可能會對登記者記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響; 並且
(b) 涉及管理層或其他在登記者內部財務控制中擁有重要作用的員工的任何欺詐行爲,無論是否屬實。
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日期:2024年11月8日 | |
| /s/ 保羅 k. 伊藤 |
| Paul K. Ito |
| 高級副總裁,首席財務官和司庫 |