EX-31.1 2 ex_741767.htm EXHIBIT 31.1 ex_741767.htm

展品31.1

 

avalon控股公司

 

證明

302章節

首席執行官的認證

 

認證

 

我,Ronald E. Klingle,證明:

 

我已審閱了avalon控股公司的基本報表的季度報告;

 

2. 本人據實知道,在該季度報告期內,該季度報告中不包含任何虛假陳述或忽略必要的事實,這些陳述從在這種情況下發表該陳述的情況來看,在所涉及的期間內並不存在誤導性;

 

3.基於我的知識,本報告中包括的財務報表和其他財務信息完整、真實地反映了登記者在本報告中呈現的時期內的財務狀況、經營業績和現金流量;

 

4. 其他認證主管和我負責爲註冊人建立和維護披露控件和程序 (如《交易所法》第13a-15(e)和15d-15(e)規定) 和基本報表的內部控制 (如《交易所法》第13a-15(f)和15d-15(f)規定),並且對註冊人的披露控件和程序的有效性進行了評估,根據這份報告所涵蓋期間的結束,根據此評估得出了關於披露控件和程序有效性的結論;

 

 

a)

設計將謝公司重要信息,包括其合併子公司的信息,通過其他人在編制本報告期間內向我們披露的披露控制和程序;

 

 

b)

設計了這樣的內部財務報告控制或在我們的監督下促使這些內部財務報告控制的設計以依據普遍公認會計原則爲外部目的可靠地報告財務情況和編制財務報表,以提供合理的保證;

 

 

c)

評估了在本報告中呈現的註冊人的披露控件和程序的有效性,根據這一評估,我們得出了關於這一報告所涵蓋期間結束時披露控件和程序有效性的結論; 和

 

 

d)

本報告中披露了在註冊人最近的財政季度內發生的有關注冊人內部控制的任何變化,該變化已經或者可能會對註冊人的內部財務報告控制產生重大影響;且

 

5. 公司的其他認證主管和我根據我們對財務報告內部控制的最新評估,已向公司的核數師和董事會審計委員會(或執行相同職能的人)披露:

 

 

a)

所有設計或操作上對財務報告的內部控制存在的重大不足和實質性弱點,可能會對註冊人的記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響;和

 

 

b)

涉及管理人員或其他在申報人財務報告內部控制中扮演重要角色的僱員的任何欺詐行爲,無論是否重要,申報人的其他認證人員和我都已披露。

 

日期:2024年11月8日

 

/s/ Ronald E. Klingle

Ronald E. Klingle

首席執行官