EX-31.1 2 orly-20240930xex31d1.htm EX-31.1

展品31.1 - CEO 認證

奧萊利汽車有限公司及其附屬公司

認證

我,Brad Beckham,證明:

1.  我已審閱了O’Reilly Automotive, Inc.的10-Q表格報告;

2. 根據我的了解,本報告沒有包含任何虛假陳述或省略必要的重要事實,以使所述陳述在該陳述作出的情況下,在涵蓋本報告的期間內不具有誤導性;

3. 根據我的知識,基本報表和包含在此報告中的其他財務信息,在所有重大方面充分反映了報告期末和報告期間內公司的財務狀況、營運結果和現金流量;

4. 公司的其他認證主管和我負責建立和維護披露控制和程序(如《交易法》第13a-15(e)條和15d-15(e)條所定義)以及內部財務報告控制(如《交易法》第13a-15(f)條和15d-15(f)條所定義),我們為公司進行了以下工作:

(a) 根據我們的監督,設計此類揭露控制項和程序,或促成他人在這些實體內讓我們知悉有關核證主管,包括其合併子公司,尤其是在準備本報告期間;

(b) 根據我們的監督,設計此類基本報表內控,或促成他人在這些實體內為符合通行會計原則的外部用途可靠地編製基本報表提供合理保證;

(c)  評估了登記者的披露控制與程序的有效性,並在本報告中根據這樣的評估,對披露控制與程序的有效性提出了我們的結論,截至本報告所涵蓋期間結束之日;並

(d) 本報告中披露了在本登記人最近的財政季度(在年度報告的情況下,為本登記人的第四財政季度)內發生並已對本登記人的內部財務報告控制產生重大影響或合理可能對本登記人的內部財務報告控制產生重大影響的任何變化;且

5. 註冊者的其他認證行員和我,根據我們最近對財務報告內部控制的評估,已向註冊者的稽核員和董事會董事會(或執行相同職能的人員)進行了披露:

(a) 所有重大缺陷和內部財務報表控制設計或運作上可能對登記者記錄、處理、總結和報告財務信息產生不利影響的情況;和

(b)  任何涉及對具有重要作用於報告主體財務報告內部控制的管理層或其他員工的欺詐行為,無論其重要性如何。

日期:

2024年11月8日

/s/

Brad Beckham

Brad Beckham

執行長

(首席執行官)