EX-31.1 5 dit-20240930xex31d1.htm EX-31.1

展覽31.1

認證

我,Christopher H. Atayan,證明:

1. 我已審核了AMCON Distributing Company的這份年度報告,表格10-k;

2.根據我的知識,本報告不包含任何關於重大事實的不實陳述或遺漏未能在制訂陳述時必需的重大事實,並且在所涉及期間,根據當時的情況,所作的陳述沒有誤導性;

3.基於我的知識,本報告中包括的財務報表和其他財務信息完整、真實地反映了登記者在本報告中呈現的時期內的財務狀況、經營業績和現金流量;

董事會的其他認證主管和我負責建立和維護披露控制和流程(定義在交易所法案規則13a-15(e)和15d-15(e))以及財務報告內部控制(定義在交易所法案規則13a-15(f)和15d-15(f)),用於公司並已:

a.

設計將謝公司重要信息,包括其合併子公司的信息,通過其他人在編制本報告期間內向我們披露的披露控制和程序;

b.

設計了這樣的內部財務報告控制或在我們的監督下促使這些內部財務報告控制的設計以依據普遍公認會計原則爲外部目的可靠地報告財務情況和編制財務報表,以提供合理的保證;

c.

評估了註冊人的披露控制和程序的效力,並根據這些評估,就根據本報告涵蓋期間的披露控制和程序的效力,在本報告中提出了我們的結論;

d.

在本報告中披露了在報告期內發生的任何改變,該改變對註冊人財務報告的內部控制產生了實質性影響,或有合理可能對註冊人財務報告的內部控制產生實質性影響;以及

5.註冊商的其他認證官員和我已經根據我們對財務報告內部控制的最新評估披露,向註冊商的核數師和董事會董事 (或執行等效職能人員):

a.

所有設計或操作上對財務報告的內部控制存在的重大不足和實質性弱點,可能會對註冊人的記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響;和

b.

有關本註冊人的管理層或其他員工在試圖影響本註冊人財務報告內部控制方面有重要作用的欺詐問題已在本登記人的最新財務報告內部控制評估中揭示。

8

日期: 2024年11月8日

/s/ Christopher H. Atayan

Christopher H. Atayan,

首席執行官兼董事長