文件
首席财务官的302认证
我,Tracey I. Joubert,证明:
1.我已审阅莫库酒业公司的这份第10-Q表格的季度报告;
2.在我所知情的范围内,根据制作该报告时的情况,在该报告所涵盖的期间内,本报告不包含任何虚假陈述或遗漏必要的实质性事实而导致上述陈述在的情况下,对期间所述事项具有误导性;
3.在我所知情的范围内,本报告中所包含的财务报表和其他财务信息,已充分真实地反映了所述期间注册人的财务状况、营业成果和现金流量;
4.其他负责人员和我负责为注册人建立和维护披露控制和程序(如《交易法》规则13a-15(e)和15d-15(e)中所定义)和财务报告的内部控制(如《交易法》规则13a-15(f)和15d-15(f)中所定义),并已经:
a.设计或监督设计了这样的信息披露控件和程序,以确保与注册人(包括其合并子公司)有关的重要定量或定性信息在准备本报告的期间内通过其他组织的员工传达给本人;
b.设计或监督设计了这样的内部财务报告管控,以在公认的会计准则下为外部目的提供提供财务报告的可靠保证和财务报表的准备;
c.评估了注册人的披露控制和程序的有效性,并根据这一评估提出了关于披露控制和程序有效性的结论,该评估的基础是本报告所涵盖的期间结束时的情况。
d.在本报告中披露了注册人最近一个财务季度(在年度报告的情况下为注册人的第四个财务季度)的注册人的内部财务报告控制发生的任何变化,该变化对注册人的内部财务报告控制产生了重大影响或有合理可能对注册人的内部财务报告控制产生重大影响; 和
5.根据我们对财务报告内部控制的最新评估,登记人的其他证明人员和我已向登记人的审计师和董事会审计委员会(或担任类似职能的人员)披露:
a.涉及管理或其他在注册人的内部财务报告控制中具有重要作用的员工的任何欺诈行为,无论是否构成重大欺诈行为,我都已经披露。
b.Markwin H. Maring
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| | /s/ TRACEY I. JOUBERT |
| | Tracey I. Joubert 首席财务官 (财务总监) |
| | 2024年11月8日 |