附表31.2
認證
我,G. Howard Ember, Jr. 證明:
1. 我已審核 tootsie roll industries 公司的這份季度報告,即10-Q表格。
2.據我所知,本報告不包含任何虛假陳述或遺漏必要的重要事實,以在製作這些陳述的情況下使這些陳述不具有誤導性,涉及本報告所涵蓋的期間;
3.據我所知,財務狀況報表和其他財務信息以及此報告中包含的其他財務信息,全面準確地反映出報告期間內簽約人的財務狀況、經營業績和現金流情況;
4. 其他認證主管和致富金融(臨時代碼)負責建立和維護披露控件和程序(如《交易所法》第13a-15(e)和15d-15(e)條所定義)及內部控件過基本報表(如《交易所法》第13a-15(f)和15d-15(f)條所定義),併爲註冊人設定:
a) 設計這些披露控件和程序,或者在我們的監督下引起這種披露控件和程序的設計,以確保與註冊人(包括其合併子公司)相關的重要信息在編制本報告的期間由這些實體內的其他人員告知我們;
b) 在我們的監督下設計了這樣的內部控制以合乎通用會計準則,以便爲外部目的提供對財務報告可靠性和財務報表編制的合理保證;
c) 根據該評估,評估了註冊人的披露控件的有效性並在本報告中陳述了我們對披露控件的有效性的結論,截至本報告所涵蓋的期間結束時;
d) 在本報告中披露了註冊人財務報告內控的任何變更,該變更發生在註冊人最近的財務季度(年度報告的情況下爲註冊人的第四財務季度),該變更已經對註冊人的財務報告內控產生了,或有可能產生,重大影響;
5. 公司的另一認證官員和我根據最近一次內部控制評估向公司的核數師和董事會董事會(或執行與等效職能的人)披露:
a) 所有重大不足之處及基於基本報表的內部控制設計或操作的缺陷,這些缺陷可能對登記者記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響;和
b) 涉及管理層或其他在登記者基於基本報表的內部控制中擔任重要角色的員工的任何欺詐行爲,不論是否屬實。
| 日期: | 2024年11月8日 |
| | |
| 作者: | /S/G. 霍華德・艾默,JR. |
| | G. Howard Ember, Jr. |
| | 副總裁財務 |
| | 首席財務官 |