EX-31.1 2 btu_20240930xex311.htm EX-31.1 文件

附表31.1
認證
我,James C. Grech,證明:

1. 我已經審閱了peabody energy公司(「本註冊人」)的Form 10-Q季度報告;

2.根據我的了解,本報告在所涉及期間陳述的內容是真實、準確、不含任何虛假陳述,並且沒有撇下重要事實陳述,其陳述在所處原有環境下不會產生誤導作用;

3. 根據我的知識,本報告中包括的基本報表及其他財務信息,在所有重大方面準確地展示了本註冊人截至報告期末以及報告期間的財務狀況、經營成果和現金流量;

4. 本註冊人的其他認證主管和我負責建立和維護本註冊人的信息披露控件和程序(如《交易所法》第13a-15(e)和15d-15(e)條規定)以及財務報表內部控件(如《交易所法》第13a-15(f)和15d-15(f)條規定),並已:
(a)我們設計了這樣的披露控制和程序,或在我們的監督下導致這樣的披露控制和程序的設計,以確保與註冊人(包括其合併子公司)有關的重要信息在準備本報告期間,尤其是該期間內被其他實體知悉;
(b)我們設計了這樣的財務報告內部控制,或在我們的監督下導致這樣的財務報告內部控制的設計,以在符合一般公認會計原則的外部目的下提供關於財務報告和財務報表的可靠保證;
(c)我們評估了註冊人的披露控制和程序的有效性,並在本報告中根據此評估基於報告期末的披露控制和程序的有效性做出了結論;
(d)在註冊人的最近財政季度(年度報告的情況下爲註冊人的第四財政季度)披露本報告期間發生的註冊人的內部財務報告控制方面的任何變化,這些變化對註冊人的內部財務報告控制產生了實質性影響或有合理的可能性;

5. 根據我們對財務報告內部控制的最新評估,註冊會計師的其他認證官員和我已向註冊會計師和註冊會計師董事會(或履行相同職能的人員)披露:
(a)我們披露了財務報告內部控制設計或運行中的所有重大缺陷和實質性弱點,這些重大缺陷和實質性弱點可能會對註冊人記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響;
(b)涉及具有內部財務報告重要角色的管理層或其他員工的任何欺詐行爲(無論是否重要),我們都已在註冊人的內部財務報告控制方面進行披露;

日期:2024年11月8日
 /s/ James C. Grech 
 James C. Grech 
 總裁兼首席執行官