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附件99.4

表格52-109F2

中期報告認證

完整證書

我,Jonathan Evans,作爲Lithium Americas Corp.的首席執行官,特此證明:

 

1.

評論: 我已審閱了截至2024年9月30日的Lithium Americas Corp.(以下簡稱「發行人」)的中期財務報告和中期管理討論與分析(統稱爲「中期文件」)。

 

2.

沒有虛假陳述: 根據我的知識,在合理盡職調查的基礎上,中期報告中沒有包含任何虛假陳述或省略需要披露的重大事實,也沒有省略必要的陳述以使陳述在提出時不會因情況而產生誤導,該中期報告涵蓋的期間。

 

3.

公正陳述: 根據我的知識,並經過合理的審慎調查,包括在中期備案中包括的其他財務信息,基本報表在財務狀況、經營業績和現金流方面,在中期備案中呈現的日期及期間方面,在所有重大方面公正地呈現了發行人的財務狀況。

 

4.

責任: 發行人的其他認證主管和我有責任建立和維護披露控件和程序(DC&P)以及內部財務報告控件(ICFR),這些術語在《52-109號國家設備《年度和中型備案中的披露認證》中有定義,適用於發行人。

 

5.

設計:根據第5.2和5.3段描述的任何限制,發行人的其他認證主管和我在中期報表期末已經做了如下工作:

 

(a)

設計了DC&P,或者在我們的監督下設計了它,以提供合理的保證

 

(i)

在制定中期報告的期間,我們通過其他渠道獲取到了與發行方有關的重要信息

 

(ii)

根據證券法規定,發行人在其年度報告、中期報告或其他依證券法提交的報告中所要求披露的信息將會在規定的時間內予以記錄、處理、概括和報告。

 

(b)

我們設計內部控制,或在我們的監督下進行設計,以便在符合發行人的普通會計準則的情況下,爲外部目的提供合理的報表可靠性保證和財務報表的編制。

 

5.1

控制框架:發行人及其他負責訂立發行人內部控制的認證主管和我使用的控件框架是由特雷德維公司委員會(COSO)頒發的《內部控制綜合框架(2013 COSO框架)》。

 

5.2

ICFR - 與設計有關的重大缺陷: N/A

 

5.3

設計範圍受限制: N/A

 

6.

報告內部控制財務報告改變: 發行人已披露在其中期MD&A中,在2024年7月1日至2024年9月30日期間發生的任何影響或可能會影響發行人內部控制財務報告的內部控制制度的變化。

日期:2024年11月7日

 

 

(簽名)「Jonathan Evans」

Jonathan Evans

首席執行官