展品31.1
第302條認證書
我,Emanuel Hilario,證明:
1. 我已審閱the one group hospitality公司的這份第10-Q表格的季度報告。
2. 根據我的知識,本報告中沒有包含任何不真實的重要事實陳述,也沒有遺漏必要的重要事實,以使在做出這些陳述時所面臨的情況下,不會對本報告覆蓋的期間造成誤導;
3. 根據我的知識,本報告中包含的財務報表和其他財務信息,在所有重要方面,如實展示了註冊人的財務狀況、經營業績和現金流量,截至本報告所呈現的時期;
4. 公司的其他負責認證的官員和我負責設立和維護披露控制和程序(根據《證券交易法》規則13a-15(e)和15d-15(e)定義)以及財務報表內部控制(根據《證券交易法》規則13a-15(f)和15d-15(f)定義)並已做到了:
a) 設計了這樣的披露控制和程序,或者在我們的監督下導致了這樣的披露控制和程序的設計,以確保與註冊人有關的重要信息,包括其合併子公司的信息,特別是在準備本報告的期間,由這些實體內的其他人員告知我們;
b) 設計了這樣的內部財務報告控件,或在我們的監督下造成這樣的內部財務報告控件的設計,以便就財務報告的可靠性和根據普遍公認的會計準則爲外部目的編制財務報表提供合理保證;
c) 評估了公司的披露控件和程序的有效性,並在本報告中根據這樣的評估,闡述了關於披露控件和程序有效性的結論,截至本報告涵蓋期末爲止;
d) 在本報告中披露了在註冊人的最近財政季度(年度報告的情況下,註冊人的第四財政季度)發生的、已經對註冊人內部財務報告產生重大影響或合理可能對註冊人內部財務報告產生重大影響的任何變化;
5. 根據我們對財務報告內部控制的最新評估揭露給了申報人的核數師和董事會董事會(或行使同等職能的人):
a) 所有重大缺陷和內部控制設計或操作中可能會對註冊者記錄、處理、彙總和報告財務信息造成不利影響;以及
-任何涉及與註冊人內部控制有重要職責的管理層或其他員工的欺詐行爲,無論是否涉及實質問題。
日期:2024年11月7日
/s/ Emanuel Hilario | |
Emanuel Hilario | |
職務:首席執行官 | |
簽名:/s/ Ian Lee | |