EX-31.1 3 exhibit311q324.htm EX-31.1 文件

展品31.1
首席執行官證明
根據13a-14(a)規則或15d-14(a)規則
我,James Cacioppo,證明:
(1) 我已查閱Jushi Holdings Inc.的這份第10-Q表格的季度報告;
(2) 根據我的了解,本報告不包含任何不真實的重大事實陳述,也沒有遺漏必要的重大事實陳述,以使根據這些陳述作出的,並考慮到這些陳述作出時的情況,在本報告涵蓋的期間內,不具有誤導性;
(3) 根據我的了解,本報告中包含的財務報表和其他財務信息,以所有重大方面公平地展示了在本報告中呈現的期間內註冊人的財務狀況、經營業績和現金流量;
(4) 公司的其他認證主管和我負責爲公司建立和維護披露控制和程序(如《證券交易法》規則13a-15(e)和15d-15(e)中所定義)並已:
(a) 在我們的監督下設計了此類披露控制措施(disclosure controls and procedures),或促使其他人設計了此類披露控制措施,以確保並及時獲得與註冊機構(包括其一體化子公司)相關的重要信息,特別是在準備本年度報告期間。
(b) [根據《證券交易法》規則13a-14(a),省略段落];
c) 評估了註冊公司的披露控制和程序的有效性,並根據該評估在此報告中表達了我們對該期間末披露控制和程序有效性的結論;
在本報告中披露了在註冊公司上一個財政季度內(在年度報告的情況下爲註冊公司的第四個財政季度),對註冊公司的內部財務控制產生了實質性影響或有合理可能產生實質性影響的內部財務控制變化。
(5) 公司的其他認證主管和我已根據我們對公司財務報告內部控制的最新評估向公司的核數師和公司的董事會董事會(或執行相同職能的人)披露:
(a)所有重大缺陷和對於內部控制的設計或操作構成的重大弱點,這些缺陷或弱點可能會對公司的記錄、處理、彙總和發佈財務信息的能力產生負面影響。
(b) 任何涉及管理層或其他在公司財務報告內部控制中扮演重要角色的員工的虛假行爲,無論是否重大。
日期:2024年11月7日

/s/ James Cacioppo
James Cacioppo
首席執行官
(首席執行官)