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展品31.1

根據《薩班斯-奧克斯利法案》第302條的認證

我,詹姆斯·科貝特,證明:

1.
我已經審閱了AVITA Medical, Inc.的這份第10-Q表格的季度報告。
2.
根據我的了解,本報告不包含任何關鍵事實的不實陳述或者遺漏必要的關鍵事實,以使這些陳述在製作時的情況下,在本報告所涵蓋的期間內不會誤導。
3.
根據我的了解,本報告中包含的基本報表和其他財務信息,在所有重大方面準確地反映了報告期內的註冊人的財務狀況、經營業績和現金流量。
4.
註冊人的其他認證主管和我負責建立和維護對註冊人的披露控制和程序(根據《證券交易法規》13a-15(e)和15d-15(e)定義)以及財務報告的內部控制(根據《證券交易法規》13a-15(f)和15d-15(f)定義)。我們已經:
a)
我們設計了這樣的披露控件和程序,或在我們的監督下導致這樣的披露控件和程序的設計,以確保與註冊人相關的重要信息由其他實體內部的他人向我們通報,特別是在本報告準備期間;
b)
爲了按照普遍公認會計原則爲外部目的可靠地彙編財務報告和財務報表,設計了這種內部控制,或者在我們的監督下引起了這種內部控制的設計。
c)
評估登記者的揭露控制和程序的有效性,並在本報告中根據此類評估,對揭露控制程序的有效性做出我們的結論,截至本報告所涉期末;
d)
在本報告中披露了在報告人最近一個財政季度內發生的任何可能對報告人財務報告內部控制產生重大影響,或者有合理可能對報告人財務報告內部控制產生重大影響的變化;
5.
登記人的其他認證官員和我已根據我們對財務報告內部控制的最新評估,向登記人的核數師和董事會審計委員會(或執行等同職能的人員)披露:
a)
所有對財務報告內部控制的設計或運營存在的重大缺陷和實質性弱點,這些缺陷和弱點有合理的可能對註冊人的記錄、處理、彙總和報告財務信息能力產生不利影響;以及
b)
涉及管理層或其他對登記者的內部控制具有重要作用的員工的任何欺詐行爲,無論是否重大。

日期:2024年11月7日

詹姆斯·科貝特

姓名:

詹姆斯·科貝特

標題:

總裁兼首席執行官

(主要執行官)