文件展覽 31.2
Section 302認證聲明
我,Glenn G. Coleman,證明:
1.我已審閱過DENTSPLY SIRONA Inc.的10-Q表格;
2.在我所知情的範圍內,根據製作該報告時的情況,在該報告所涵蓋的期間內,本報告不包含任何虛假陳述或遺漏必要的實質性事實而導致上述陳述在的情況下,對期間所述事項具有誤導性;
3.在我所知情的範圍內,本報告中所包含的財務報表和其他財務信息,已充分真實地反映了所述期間註冊人的財務狀況、營業成果和現金流量;
4.註冊人的其他認證主管和我負責制定和維護披露控制和程序(如交易所法案規則13a-15(e)和15d-15(e)所定義的那樣)以及財務報告內部控制(如交易所法案規則13a-15(f)和15d-15(f)所定義的那樣),並已經:
(a) 設計了這樣的披露控制和程序,或者在我們的監督下使這樣的披露控制和程序得以設計,以確保與公司及其合併附屬公司有關的重要信息在這些機構內的其他人員向我們了解,特別是在本報告準備期間;
(b)設計或指導下屬設計了內部控制過財務報告,以便按照通用會計原則爲外部目的提供有關財務報表的可靠性保證;
(c)評估了註冊人的信息披露控制和程序的有效性,並根據該評估,就本報告期末信息披露控制和程序的有效性提出結論;
在本報告中披露了註冊公司最近一個財政季度(年度報告的情況下爲註冊公司的第四個財政季度)發生的影響重大或可能對註冊公司內部財務報告控制產生重大影響的內部控件變化;
5.根據我們對財務報告內部控制的最新評估,登記人的其他證明人員和我已向登記人的核數師和董事會審計委員會(或擔任類似職能的人員)披露:
(a) 所有重大缺陷和內部財務報告控件設計或操作上的實質性弱點,可能會對登記者記錄、處理、總結和報告財務信息的能力產生不利影響;和
(b) 所有板塊與註冊人基本報表內部控件有重大職責的管理人員或其他僱員涉及的任何欺詐行爲,無論涉及的金額大小。
日期:2024年11月7日
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/s/ | Glenn G. Coleman |
| Glenn G. Coleman |
| 執行副總裁 |
| 首席財務官 |