展覽31.2
我,Ariel Porat,證明:
1. 我已審閱SolarEdge Technologies, Inc.的此季度報告表格10-Q;
2. 據我所知,本報告未包含任何不實之物質事實陳述,或遺漏必要的事實
以便於使已做出之陳述在此報告涵蓋的時期內,根據該陳述做出之情形,不會誤導;
3. 據我所知,本報告中包括的財務報表和其他財務信息,完整
地展現了申報人至此報告中呈獻的期間的財務狀況、營運結果和現金流狀況;
4. 申報人的其他認證主管和我負責確立和維護揭露控制
控制項和程序(如交易所法規13a-15(e)和15d-15(e)中所定義的)以及內部財務報告控制(如交易所法規13a-15(f)和15d-15(f)中所定義的)用於申報人,並且已:
(a) 設計這些揭露控制項和程序,或者在我們的
監督下導致這些揭露控制項和程序的設計,以確保與申報人有關之物質信息,包括其合併子公司,在這份報告編製期間由其他人員告知我們;
(b) 設計這些內部財務報告控制,或者在我們的
監督下導致這些內部財務報告控制的設計,以在符合普遍會計原則的情況下,為外部目的可靠地提供財務報告和財務報表的準備提供合理的保證;
(c) 評估登記報告的披露控制和程序的有效性,並在本報告中根據該評估提出我們對披露控制和程序有效性的結論,截至本報告涵蓋期結束時;並
(d) 在本報告中披露登記報告內部財務報告控制的任何變更,這些變更發生在登記最近的財政季度內(對於年度報告,在年度報告的情況下是登記的第四個財政季度),對內部財務報告控制造成了重大影響,或者可能合理地可能對登記的內部財務報告造成重大影響;並
5. 登記的其他認證主管和我已根據我們對內部財務報告最新評估,向登記的審計師和董事會董事會(或執行相同功能的人)披露:
(a) 所有會對登記的能力記錄、處理、總結和報告財務信息產生不利影響的內部財務報告設計或運作中的重大不足和實質缺陷;和
(b) 涉及管理層或其他在登記內部財務報告控制中具有重要角色的員工的任何欺詐,無論是或否重大。
日期:2024年11月7日