EX-31 2 exhibit_31-1.htm EXHIBIT 31.1

 
展覽31.1
我,Ronen Faier,證明:

1. 我已審閱SolarEdge Technologies, Inc.的第10-Q表格季度報告;

2. 據我所知,此報告不包含任何不實陳述或者遺漏重大事實而沒有陳述,需要根據其做出陳述的情況,在本報告所覆蓋的期間內使所做的陳述在這些情況下並不具誤導性;

3. 據我所知,這份報告中包含的財務報表和其他財務信息在所有重要方面公允地呈現了申報人截至本報告所涵蓋期間的財務狀況、營運結果和現金流量;

4. 申報人的其他證書官員和我負責構建和維護揭示控制和程序(如《交易所法》第13a-15(e) 和15d-15(e)條規所定義的那樣)和內部財務報告控制(如《交易所法》第13a-15(f) 和 15d-15(f)條規所定義的那樣)以及:

(a) 設計這些揭示控制和程序,或者在我們的監督下導致這些揭示控制和程序的設計,以確保與申報個體(尤其是在準備此報告期間)有關的重要信息被其他人知曉;
(b) 設計內部財務報告控制內部財務報告控制,或者在我們的監督下導致這種內部財務報告控制的設計,以依照普遍公認的會計原則為外部目的可靠地報告財務報告和財務報表提供合理保證;
(c) 評估了登記申報人的披露控制與程序的有效性,並在本報告中介紹了我們對披露控制與程序有效性的結論,根據該評估,截至本報告所涵蓋的期間結束時;並
(d) 在本報告中披露了登記申報人財務報告內部控制的任何變更,該變更發生在登記申報人最新的財政季度期間(對於年度報告的情況,為登記申報人的第四財政季度),該變更已對登記申報人內部控制產生重大影響,或者有合理可能對登記申報人的內部控制產生重大影響;並

5. 登記申報人的其他核證主管和我已根據我們對財務報告內部控制的最新評估,披露給登記申報人的稽核師和登記申報人的董事會(或執行類似功能的人員):

(a) 所有對財務報告內部控制的設計或操作存在重大缺陷和重大弱點,有合理可能不利影響登記申報人記錄、處理、總結和匯報財務信息;並
(b) 任何涉及在登記申報人的財務報告內部控制中擔任重要角色的管理人員或其他員工的欺詐,無論大小,均已披露。

日期:2024年11月7日

/s/ Ronen Faier
Ronen Faier
臨時首席執行官
(首席執行官 主管)