文件展覽31.2
認證
我,Steven E. Voskuil,證明:
1. 我已查閱了The Hershey Company的此份十份之一季報告;
2. 根據我的了解,本報告中無包含任何不真實之陳述或遺漏必要之重要事實,使得根據該等陳述下,考慮到當時的情況,本報告所述之內容在報告期內其餘部分具有誤導性;
3. 根據我的了解,本報告中包括的基本報表和其他財務資訊在所有重要方面,公正地呈現了申報人截至本報告中呈報的期間的財務狀況、經營成果和現金流量。
4. 註冊人的其他認證負責人(財務長)和我負責為註冊人建立和維護披露控制項和程序(定義在交易所法規13a-15(e)和15d-15(e)中)以及內部控制層面的基本報表(定義在交易所法規13a-15(f)和15d-15(f)中):
我們設計了這樣的披露控制程序,或者是在我們的監督下導致這種披露控制程序的設計,以確保有關登記者及其合併附屬公司的重要信息在編制本報告期間由這些實體內的其他人知悉;(a)
(b) 在我們的監督下設計了內部控制制度或導致內部控制制度的設計,以便按照普遍會計準則為外部用途提供可靠的財務報告和財務報表的合理保證;
(c) 審核了申報人的披露控制和程序的有效性,並在本報告中根據該評估期末對披露控制和程序的效力做出了結論;
(d) 本報告已披露,於登記機構最近一個財政季度發生的任何財務內部控制變化(年度報告的情況下為登記機構的第四財政季度),其對財務內部控制造成實質影響,或可能對財務內部控制造成實質影響;並
5. 登記申報人的其他認證主管和我已根據我們對基本報表內部控制的最新評估,向登記申報人的稽核師以及登記申報人的董事會(或執行相同職能的人員)透露:
(a) 所有重大缺陷和對財務報告內部控制的設計或操作造成的實質性缺陷,這可能會不利地影響登記人記錄、處理、總結和報告財務信息的能力;和
(b) 任何涉及對基本報表內部控制具有重大角色的管理階層或其他員工的舞弊,無論重要與否。
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/S/ STEVEN E. VOSKUIL |
Steven E. Voskuil 財務長 (信安金融主要財務負責人) |
2024年11月7日 |
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| 好時公司 | 2024年第三季度10-Q表格 | 附錄31.2 | |