EX-31.1 2 acnb-20240930xex311.htm EX-31.1 文件

附錄31.1
認證

本人,James P. Helt,確認:

1.本人已覈查ACNb公司在表格10-Q上的報告;

2.根據我的了解,本報告中包括的財務報表和其他財務信息,充分、真實反映了本報告中所列舉的期間內註冊人的財務狀況、經營業績和現金流量;

3.本註冊人的其他認證主管和我會負責建立和維護註冊人的披露控制和程序(如證券交易法規則13a-15(e)和15d-15(e)所定義)並且已經:

4.公司其他認證人員和我負責建立和維護披露控制程序(在交易所法規13a-15(e)和15d-15(e)中定義)和財務報告內部控制(在交易所法規13a-15(f)和15d-15(f)中定義)的責任,並且已經:

(a)設計將謝公司重要信息,包括其合併子公司的信息,通過其他人在編制本報告期間內向我們披露的披露控制和程序;

(b)設計了這樣的內部財務報告控制或在我們的監督下促使這些內部財務報告控制的設計以依據普遍公認會計原則爲外部目的可靠地報告財務情況和編制財務報表,以提供合理的保證;

(c)在本報告中評估了註冊聲明的控制和程序的有效性,並根據此評估報告了我們對控制和程序有效性的結論,截至本報告涵蓋的期間結束時;並,

(d)在本報告中披露了註冊人財務報告內部控制發生的任何變化,該變化發生在註冊人最近的財政季度(公司年度報告的情況下爲註冊人的第四財政季度),並已對註冊人的財務報告內部控制產生實質影響,或者有合理可能會對註冊人的財務報告內部控制產生實質影響;並,

5.我們與註冊人的核數師和董事會董事(或履行相同職能的人員)披露了註冊人的其他認證官員和我們的最新的內部控制評估結果;

(a)所有重大缺陷和設計或控制內部財務報告的操作中存在的重大缺陷,可能會對註冊公司記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生負面影響;和,

(b)有關本註冊人的管理層或其他員工在試圖影響本註冊人財務報告內部控制方面有重要作用的欺詐問題已在本登記人的最新財務報告內部控制評估中揭示。
日期:2024年11月7日作者:James P. Helt
James P. Helt
董事長兼首席執行官