EX-99.3 4 a2024-q3xceoandcfocertific.htm CEO/CFO CERTIFICATIONS 文件


附件99.3
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表格52-109F2 – 中期提交認證 - 全部證書
我,Mirko Bibic,加拿大貝爾總裁兼首席執行官,特此證明:

1.
評論: 本人已審閱加拿大貝爾截至2024年9月30日的中期財務報表及中期管理討論與分析(統稱爲「中期提交」)

2.
沒有虛假陳述: 基於我的知識,在合理盡職調查的基礎上,中期報告不包含任何不真實的重大事實陳述或未披露必須披露的或在其做出的情況下必要使陳述不誤導,關於中期報告的期間。

3.
公正陳述: 根據我的知識,在行使合理的勤勉審慎時,中期財務報告以及包含在中期申報文件中的其他財務信息,合理地在所有重要方面展示了發行人的財務狀況、財務表現和現金流量,報告期間截至日期和財務報告期間的範圍。

4.
責任: 我與發行人的其他認證主管共同負責建立和維護披露控制和程序(DC&P)以及財務報告內部控制(ICFR),這些術語的定義在國家法規52-109中。 發行人年度和中期報告披露的證明;對於發行人而言。

5.
設計: 受5.2和5.3款所述的任何限制的限制,作爲在臨時申報期結束時,發行人的其他認證官員和我
A.設計了DC&P,或者在我們的監督下設計了它,以提供合理的保證
I.在制定中期報告的期間,我們通過其他渠道獲取到了與發行方有關的重要信息
II.根據證券法規定,發行人在其年度報告、中期報告或其他依證券法提交的報告中所要求披露的信息將會在規定的時間內予以記錄、處理、概括和報告。
B.我們設計內部控制,或在我們的監督下進行設計,以便在符合發行人的普通會計準則的情況下,爲外部目的提供合理的報表可靠性保證和財務報表的編制。



5.1 控制框架: 我和發行人的其他認證主管用於設計發行人內部控制審計的控件框架是 《內部控制-綜合框架(2013)》 發佈自特里韋公司發起組織委員會(COSO)的《內部控制─綜合框架(2013)》。

5.2 不適用

5.3 不適用

6. 報告內部控制財務報告改變: 發行人已在其中期管理討論與分析中披露了截至2024年7月1日至2024年9月30日期間發生的影響,或有可能影響發行人內部控制報告制度的任何變化。

日期:2024年11月7日


(簽名)米爾科·比比奇
米爾科·比比奇
總裁兼首席執行官





























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表格52-109F2 - 中期報告認證 - 完整證書
我,Curtis Millen,加拿大貝爾的執行副總裁兼首席財務官,特此證明:

1.
評論: 我已審核了加拿大貝爾截至2024年9月30日的中期財務報表和中期管理討論與分析(統稱爲「中期報告」)

2.
沒有虛假陳述: 基於我的知識,在合理盡職調查的基礎上,中期報告不包含任何不真實的重大事實陳述或未披露必須披露的或在其做出的情況下必要使陳述不誤導,關於中期報告的期間。

3.
公正陳述: 根據我的知識,在行使合理的勤勉審慎時,中期財務報告以及包含在中期申報文件中的其他財務信息,合理地在所有重要方面展示了發行人的財務狀況、財務表現和現金流量,報告期間截至日期和財務報告期間的範圍。

4.
責任: 我與發行人的其他認證主管共同負責建立和維護披露控制和程序(DC&P)以及財務報告內部控制(ICFR),這些術語的定義在國家法規52-109中。 發行人年度和中期報告披露的證明;對於發行人而言。

5.
設計: 受5.2和5.3款所述的任何限制的限制,作爲在臨時申報期結束時,發行人的其他認證官員和我
A.設計了DC&P,或者在我們的監督下設計了它,以提供合理的保證
I.在制定中期報告的期間,我們通過其他渠道獲取到了與發行方有關的重要信息
II.根據證券法規定,發行人在其年度報告、中期報告或其他依證券法提交的報告中所要求披露的信息將會在規定的時間內予以記錄、處理、概括和報告。
B.我們設計內部控制,或在我們的監督下進行設計,以便在符合發行人的普通會計準則的情況下,爲外部目的提供合理的報表可靠性保證和財務報表的編制。




5.1
控制框架: 我和發行人的其他認證主管用於設計發行人ICFR的控件框架是 內部控制-綜合框架(2013) 由特雷德威委員會贊助組織(COSO)發佈。

5.2 不適用

5.3 不適用

6. 報告內部控制財務報告改變: 發行人已在其中期管理層討論與分析中披露了自2024年7月1日至2024年9月30日期間發生的可能重大影響或可能重大影響發行人內部控制覈查報告的任何變化。

日期:2024年11月7日


(簽名)Curtis Millen
Curtis Millen
執行副總裁兼首席財務官