文件附表31.2
認證
我,Todd S. Young,證明:
1. 我已審閱elanco animal health公司的10-Q表格報告;
2.根據我的了解,本報告在所涉及期間陳述的內容是真實、準確、不含任何虛假陳述,並且沒有撇下重要事實陳述,其陳述在所處原有環境下不會產生誤導作用;
3.基於我的了解,該報告中所涉及的財務報表和其他財務信息,在上述報告期間所呈現的財務狀況、經營業績和現金流的所有實質方面都是公正、準確且充分體現的;
4.公司的其他認證官和我負責建立和維護披露控制和程序(如交易所法規13 a-15(e)和15d-15(e)所定義)以及財務報告內部控制(如交易所法規13 a-15(f)和15d-15(f)所定義),我們已經:
a)設計了這些披露控制和程序,或在我們的監督下讓他人設計了這些披露控制和程序,以確保公司(包括其附屬機構)的所有重要信息都能被他人知曉,尤其是在編寫此報告期間;
b)設計了這些內部控制,或在我們的監督下讓他人設計了這些內部控制,以便爲符合通用會計準則的外部財務報告提供合理保證和財務報表的準備;
c)評估了註冊公司的披露控制和程序的有效性,並根據此評估在此報告中闡明瞭我們對披露控制和程序有效性的結論,截至本報告覆蓋的期間結束時;
d) 在本報告中披露了發生在註冊人最近財政季度內的註冊人內部財務控制發生了變化(年度報告的情況下爲註冊人的第四財政季度),這種變化已經或有可能對註冊人的內部財務控制產生重大影響;和
5. 其他認證主管和我已根據我們最近對內部控制的評估,向註冊人的核數師和註冊人董事會的審計委員會(或執行等效職能的人員)披露了:
a) 所有重大缺陷和設計或操作方面的重大弱點,這些缺陷或弱點可能會對註冊人記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響;和
b) 任何涉及管理層或其他在註冊公司內部控制過程中擁有重要角色的僱員的欺詐,無論是否構成實質性的欺詐,都需要報告。
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日期: | | 2024年11月7日 |
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作者: | | /s/ | 託德·楊 |
| | | 託德·楊 |
| | | 執行副總裁兼首席財務官 |
| | | (財務總監) |