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展品31.1

認證

 

我,Ariel Emanuel,證明:

 

我已查看了2024年9月30日止季度的Endeavor Group Holdings, Inc.的第10-Q表格報告;

 

2. 根據我的認知,本報告不包含任何虛假陳述或者省略必要陳述以使得陳述不真實,考慮到陳述發表的情形,對於本報告涵蓋的時期而言,不會誤導;

 

3. 根據我的了解,此報告所包含的財務報表和其他財務信息,在所有關鍵方面,公正地反映了註冊人的財務狀況、運營結果和現金流,並反映了所報告的期間;

 

4. 董事會其他認證官員和我負責爲公司制定並維護披露控制程序和程序(如《證券交易法》第13a-15(e)和15d-15(e)條規所定義)以及內部財務報告控制(如《證券交易法》第13a-15(f)和15d-15(f)條規所定義),並已經:

 

(a) 在我們的監督下設計了這些披露控制程序,以確保向我們披露與註冊人相關的重要信息,包括其合併子公司,在準備本報告的期間;

 

(b) 在我們的監督下設計了這些內部財務控制,或導致這些內部財務控制程序的設計,以便按照通用會計準則,就財務報告的可靠性和財務報表的編制,爲外部目的提供合理保證;

 

(c) 評估了註冊人的披露控制程序的有效性,並在本報告中根據該評估,就披露控制程序的有效性,截至本報告覆蓋的期間結束時,表達了我們的結論;

 

(d) 披露在本報告中,發生在註冊人最近財政季度期間的註冊人的內部財務控制的任何變化,這種變化已經對註冊人的內部財務控制產生重大影響,或者有合理可能對註冊人的內部財務控制產生重大影響;

 

5.根據我們對於金融報表內部控制的最新評估,公司的其他認證主管和我已向公司的核數師及董事會董事會或執行同等職能的人員披露:

 

(a) 所有對內部控制缺陷和操作中可能會對註冊人記錄、處理、彙總和報告財務信息產生不利影響的重大缺陷和重要弱點;

 

(b) 涉及在註冊人的內部財務控制中擔任重要角色的管理人員或其他員工的任何欺詐行爲,無論涉及金額大小,均須披露。

 

日期:2024年11月7日

作者:

/s/ Ariel Emanuel

 

Ariel Emanuel

首席執行官

(首席執行官)