附件 31.1
認證
我,Mahesh V. Patel,證明:
1. | 我已審閱過Lipocine Inc.的這份第10-Q表格季度報告; |
2. | 根據我的了解,本報告不包含任何關於實質性事實的虛假陳述,也未省略任何必要的重要事實,使得事實陳述帶有誤導性,特定於本報告所涉及的時期。 |
3. | 根據我的了解,此報告中所包含的財務報表和其他財務信息,對申報公司的財務狀況、經營業績和現金流量按所有重要方面進行了公平呈現,對報告期間呈現的全部情況進行了全面反映。 |
4. | 註冊人其他認證官員和我負責爲註冊人建立和維護披露控件和程序(根據交易所法規第13a-15(e)和15d-15(e)定義)以及內部控制的財務報告(根據交易所法規第13a-15(f)和15d-15(f)定義)並且已經: |
a) | 我設計了這些披露控制和程序,或者在我們的監督下導致這些披露控制和程序的設計,以確保與公司(包括其合併子公司)有關 的重要信息由這些實體中的其他人向我們提供,特別是在準備本報告期間; |
b) | 我設計了這種內部控制,或者在我們的監督下導致這種內部控制的設計,以便爲外部目的提供可靠的財務報告和財務報表,符合 普遍接受的會計原則; |
c) | 我評估了公司的披露控制和程序的有效性,並根據這種評估,在本報告期結束時,向公司呈報了關於披露控制和程序有效性的結論;和 |
d) | 在本報告中披露了在登記人的最近財季內(在年度報告中爲登記人的第四財季),可能對登記人的內部控制產生重大影響或有可能重大影響的,關於登記人的內部控制的任何變化;並 |
5. | 根據我們對內部財務控制的最新評估,我們公司的另一位認證官員和我已向公司的核數師和董事會的審計委員會(或承擔相應職能的人)披露: |
a) | 公司內部控制 over financial reporting 的所有重大缺陷和實質性缺陷,這些缺陷在記錄、處理、彙總和報告財務信息方面有 可能對公司產生負面影響;和 |
b) | 關於涉及公司管理層或其他在登記人的內部控制中擔任重要角色的僱員的任何欺詐行爲,無論是否重要,均已披露。 |
日期: 2024年11月7日 | /s/ Mahesh V. Patel |
Mahesh V. Patel,總裁兼首席執行官 | |
(首席執行官) |