附件99.4
FORTUNA礦業公司。
表格52-109F2
中期報表認證-完整證書
我,Fortuna Mining corp.的首席財務官Luis Ganoza Durant,證明如下:
1. | 評論: 我已審閱Fortuna Mining公司(以下簡稱「發行人」)截至2024年9月30日止的中期財務報表和中期管理討論與分析(統稱「中期文件」)。 |
2. | 沒有虛假陳述: 根據我的了解,在進行合理審慎調查的基礎上,中期文件不含有任何重大事實的不實陳述,也未遺漏應當陳述的重大事實,亦未有爲使陳述在製作時在相關情況下不誤導而必要的陳述,適用於中期文件所涵蓋的期間。 |
3. | 公正陳述: 根據我的了解,在進行合理審慎調查的基礎上,中期財務報表以及中期文件中包含的其他財務信息,充分準確地展現了發行人的財務狀況、財務表現和現金流量,截至中期文件呈現日和所呈現期間,在各方面均體現了重大事項。 |
4. | 責任: 發行人的其他認證主管和我負責建立和維護披露控制和程序(DC&P)以及內部財務報告控制(ICFR),如《52-109國家法規》中定義的那樣, 發行人年度和中期報告披露的證明;,對發行人來說。 |
5. | 設計:受第5.2和5.3段中描述的任何限制,發行人的其他認證主管和我在中期文件期間結束時已經…… |
(a) | 根據我們的監督設計了 DC&P,以提供合理的保證, |
(i) | 他人向我們披露了與發行人有關的重要信息,特別是在準備中期報表的期間;和 |
(ii) | 記錄、處理、彙總和報告發行人在依據證券法規的年度報告、中期報告或其他報告中所要披露的信息,均在證券法規規定的時間內完成;和 |
(b) | 根據我們的監督設計了 ICFR,以提供合理的保證,確保財務報表可靠性和按照發行人的通用會計準則爲外部目的編制財務報表。 |
5.1 | 控制框架: 發行人及我設計發行人內部控制的控件框架 特里德威委員會發起委員會. |
5.2 | N/A。 |
-2-
5.3N/A。
6. | 報告內部控制財務報告改變: 發行人在其中期經營與財務狀況討論與分析中披露了在2024年7月1日至2024年9月30日期間發生的對發行人內部控制的任何變化,該變化對發行人的內部控制構成重大影響,或有合理可能構成重大影響。 |
日期:2024年11月6日
「Luis Ganoza Durant」
LUIS GANOZA DURANt,
首席財務官