EX-31.1 2 anssexhibit311-20240930.htm SECTION 302 CEO CERTIFICATION 文件

附錄31.1
首席執行官認證
我,Ajei S. Gopal,證明:
1.我已經審閱了安斯科技公司(「安斯科技」)這份10-Q表格的季度報告;
2.根據我的了解,本報告中包括的財務報表和其他財務信息,充分、真實反映了本報告中所列舉的期間內註冊人的財務狀況、經營業績和現金流量;
3.根據我的了解,本報告中包括的基本財務報表和其他財務信息,在所有重大方面均如實反映了安斯科技截至本報告日期和報告期內的財務狀況、經營成果和現金流量;
4.安斯科技的其他認證主管和我負責爲安斯科技建立和維護信息披露控件和操作控件(如交易所法案規則13a-15(e)和15d-15(e)中定義)以及財務報告內部控件(如交易所法案規則13a-15(f)和15d-15(f)中定義);
a.在我們的監督下,設計了這些披露控制和程序,或導致這些披露控制和程序的設計,以確保與安斯科技有關的重要信息,包括其合併附屬公司,在編制本報告的期間由這些實體內的其他人員向我們披露;
b.設計了這樣的內部財務報告控制或在我們的監督下促使這些內部財務報告控制的設計以依據普遍公認會計原則爲外部目的可靠地報告財務情況和編制財務報表,以提供合理的保證;
c.評估了安斯科技的披露控制和程序的有效性,並在本報告中闡述了我們對披露控制和程序有效性的結論,根據這一評估,根據本報告涵蓋期末的情況;
d.在本報告中披露了安斯科技財務報告內部控制發生的任何變化,該變化發生在安斯科技最近的財政季度(如果是年度報告,則爲安斯科技的第四財政季度),該變化對安斯科技的財務報告內部控制造成了重大影響,或者可能會有重大影響;
5.安斯科技的其他核證官和我根據我們對財務報告內部控制的最新評估向安斯科技的審計員和安斯科技董事會的審計委員會(或履行相同職能的人員)披露了:
a.所有對於安斯科技能夠記錄、處理、彙總和報告財務信息可能會產生不利影響的內部控制設計或操作存在的重大缺陷和重大缺陷;
b.涉及安斯科技內部控制過程的管理人員或其他有重要作用的員工的任何欺詐,無論是否重大。

日期:2024年11月6日。Ajei S. Gopal
Ajei S. Gopal
總裁兼首席執行官
簽名:/s/ Ian Lee