基本報表31.2
認證
I, Duncan Gilmour, certify that:
1. I have reviewed this quarterly report on Form 10-Q of inTESt Corporation;
2.根據我的了解,本報告在所涉及期間陳述的內容是真實、準確、不含任何虛假陳述,並且沒有撇下重要事實陳述,其陳述在所處原有環境下不會產生誤導作用;
3.基於我的了解,該報告中所涉及的財務報表和其他財務信息,在上述報告期間所呈現的財務狀況、經營業績和現金流的所有實質方面都是公正、準確且充分體現的;
4.公司的其他認證官和我負責建立和維護披露控制和程序(如交易所法規13 a-15(e)和15d-15(e)所定義)以及財務報告內部控制(如交易所法規13 a-15(f)和15d-15(f)所定義),我們已經:
(a) 我設計了這些控制和程序,或者在我們的監督下導致這些披露控制和程序的設計,以確保這些實體,特別是在準備報告的期間,向我們披露有關注冊人,包括其合併子公司,的重要信息;
(b) 在監督下設計這些財務報告的內部控制,或導致這些財務報告的內部控制的設計,以提供合理的保證,使這些財務報告符合通用會計原則,併爲外部目的編制財務報表;
(c) 評估了註冊人的披露控制程序的有效性,並根據此評估在本報告中陳述了我們對披露控制程序有效性的結論,截至本報告覆蓋的期間結束時;
(d) 在本報告中披露了註冊人最近財政季度(在年度報告的情況下,爲註冊人的第四財政季度)發生對財務報告內部控制產生重大影響或有合理可能重大影響的任何變化;
5. 執行登記的另一位認證主管和我已經披露了,基於我們對財務報表內部控制的最新評估,向公司的核數師和執行登記的董事會審計委員會(或執行同等職能的人員)披露了以下內容:
(a) 所有對財務報告內部控制的設計或操作存在重大不足和實質性弱點,這些不足和弱點可能會對註冊人記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響;
(b) 任何管理層或其他在公司基本財務報表控制中擔任重要角色的員工涉及的任何欺詐行爲,無論是否重要。
日期: 2024年11月6日
/s/鄧肯·吉爾摩 鄧肯·吉爾摩 首席財務官、財務主管和秘書 |