附錄31.1
認證
我,Curran Simpson,證明:
1. 我已經審閱了REGENXBIO Inc.的第10-Q季度報告;
2.根據我的知識,該報告沒有包含任何不真實的實質事實陳述或忽略陳述一個必需的實質事實,使得這些聲明根據這份報告覆蓋的情況不誤導;
3.根據我的知識,財務報表和其他財務信息包括在這個報告中,公平地呈現了申報人在這個報告中呈現的時間段內的財務狀況、營運結果和現金流;
4.公司的其他認證官和我負責爲公司建立和維護披露控制和程序(根據證券交易法規則13a-15(e)和15d-15(e)的定義)和財務報告內部控制(根據證券交易法規則13a-15(f)和15d-15(f)的定義),並且:
a.設計這種披露控制和程序,或在我們的監督下導致這種披露控制和程序的設計,以確保與上述個體(包括其合併子公司)相關的實質信息在編寫本報告期間由其他人向我們通報;
b.設計這種內部控制,或在我們的監督下導致這種內部控制的設計,以按照普遍公認會計原則爲外部目的準備財務報表的可靠性提供合理保證;
c. 評估了公司申報控制和程序的有效性,並在本報告中根據此類評估在此期間結束時呈現了關於申報控制和程序的有效性的結論; 並
d. 在本報告中披露了在註冊人最近的財政季度內發生的任何影響註冊人的內部財務報告制度的變化(年度報告的情況下爲註冊人的第四財務季度),該變化已有實質性影響,或者有可能對註冊人的內部財務報告制度產生實質性影響。
5.公司的其他認證官和我已根據我們最近對財務報告內部控制的評估披露給公司的核數師和公司董事會的審計委員會(或履行相應職能人員):
a. 內部控制在設計或運行方面存在任何重大缺陷和實質性弱點,可能會對公司記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響; 並
b. 任何牽涉到扮演內部控制顯著角色的管理人員或其他僱員的欺詐行爲,無論是否屬於實質性範疇。
日期:2024年11月6日 |
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Curran Simpson |
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庫蘭·辛普森。 總裁兼首席執行官 簽名:/s/ Ian Lee |