展品 31.1
第302節 認證
本人蔡春暹,特此確認:
1. 本人已查閱Ainos,Inc. 的10-Q表格報告;
2. 就我所知,本報告中沒有包含任何不實的重要事實陳述,也未省略闡明在作出這些聲明時應考慮到的情況下讓這些聲明不誤導的重要事實,涉及本報告涵蓋的期間;
3. 根據我的知識,報告中包含的財務報表和其他財務信息,以及本報告中提供的時段內竭力反映了報告人的財務狀況、經營業績和現金流量;
4.我和註冊者的其他覈准官員共同負責建立和維持信息披露控制和程序(定義見於交易所法規13a-15(e)和15d-15(e))以及財務報告的內部控制(定義見於交易所法規13a-15(f)和15d-15(f))。
(a) 設計了這樣的信息披露控制和程序,或者在我們的監督下導致這樣的信息披露控制和程序的設計, 以確保與註冊公司有關的重要信息在準備本報告的期間由這些實體內的其他人向我們通報;
(b)我們設計了這樣的內部控制程序,或者在我們的監督下使這樣的內部控制程序得以設計,以便提供合理的保證,以便按照公認會計原則準備面向外部目的的財務報告和財務報表;
(c)我們評估了報告人的披露控制和程序的有效性,並在本報告中提出了我們關於披露控制和程序的有效性的結論,以便根據這樣的評估,覆蓋本報告的期末; 和
(d) 在本報告中披露了註冊人最近財政季度發生的任何對註冊人的內部財務報告控件產生重大影響或可能產生重大影響的變化;和
5.本公司的另一認證官員和我根據我們最新的內部控制評估,向公司的核數師和董事會審計委員會(或執行同等職能的人員)披露了:
(a) 所有對內部財務報告控件的設計或操作存在重大缺陷和重大問題,這可能會對註冊人記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響;和
(b)在報告人的內部控制過程中涉及管理層或其他在報告人內部控制過程中扮演重要角色的員工的任何欺詐,無論是否重要。/s/ Frank I Igwealor
日期: 2024年11月6日 | /s/ Chun-Hsien Tsai |
Chun-Hsien Tsai,首席執行官 | |
(董事會 主席,總裁,和首席執行官) |