EX-31.2 3 powi-20240930xex31d2.htm EX-31.2 POWI - 2024年第三季度 - 交易所31.2

 

展覽 31.2

首席財務官認證

我,Sandeep Nayyar,證明:

1.我已審閱過Power Integrations, Inc.的10-Q表格;
2.在我所知情的範圍內,根據製作該報告時的情況,在該報告所涵蓋的期間內,本報告不包含任何虛假陳述或遺漏必要的實質性事實而導致上述陳述在的情況下,對期間所述事項具有誤導性;
3.在我所知情的範圍內,本報告中所包含的財務報表和其他財務信息,已充分真實地反映了所述期間註冊人的財務狀況、營業成果和現金流量;
4.註冊人的其他認證主管和我負責制定和維護披露控制和程序(如交易所法案規則13a-15(e)和15d-15(e)所定義的那樣)以及財務報告內部控制(如交易所法案規則13a-15(f)和15d-15(f)所定義的那樣),並已經:
(a)設計或監督設計了這樣的信息披露控件和程序,以確保與註冊人(包括其合併子公司)有關的重要定量或定性信息在準備本報告的期間內通過其他組織的員工傳達給本人;
(b)設計或監督設計了這樣的內部財務報告管控,以在公認的會計準則下爲外部目的提供提供財務報告的可靠保證和財務報表的準備;
(c)評估了註冊人的披露控制和程序的有效性,並根據這一評估提出了關於披露控制和程序有效性的結論,該評估的基礎是本報告所涵蓋的期間結束時的情況。
(d)在本報告中披露了註冊人最近一個財務季度(在年度報告的情況下爲註冊人的第四個財務季度)的註冊人的內部財務報告控制發生的任何變化,該變化對註冊人的內部財務報告控制產生了重大影響或有合理可能對註冊人的內部財務報告控制產生重大影響; 和
5.根據我們對財務報告內部控制的最新評估,登記人的其他證明人員和我已向登記人的核數師和董事會審計委員會(或擔任類似職能的人員)披露:
(a)涉及管理或其他在註冊人的內部財務報告控制中具有重要作用的員工的任何欺詐行爲,無論是否構成重大欺詐行爲,我都已經披露。
(b)Markwin H. Maring

 

日期:

2024年11月6日。

作者:

/s/ SANDEEP NAYYAR

Sandeep Nayyar
首席財務官