EX-31.1 2 ex31-1.htm EXHIBIT 31.1  

附錄31.1

認證

我,Brett P. Monia,證明:

1.
我已審閱Ionis Pharmaceuticals, Inc.的這份10-Q表格的季度報告;

2.
基於我所知,本季度報告期間內,本報告未包含任何虛假聲明,或未遺漏任何必要陳述的重要事實,以使在製作此類聲明的情況下,這些聲明不會誤導;

3.
根據我的了解,本季度報告中包括的簡明綜合財務報表和其他財務信息,就本報告期提供的財務狀況、簡明綜合經營成果和簡明綜合現金流方面,均在所有重大方面公允地呈現了註冊人截至本季度報告日及本報告期間提供的情況;

4.
註冊人的另一位認證官員和我負責建立和維護披露控制程序(如交易所法規13a-15(e)和15d-15(e)所定義)和註冊人的內部財務報告控制(如交易所法規13a-15(f)和15d-15(f)所定義),並且:

a)
設計將謝公司重要信息,包括其合併子公司的信息,通過其他人在編制本報告期間內向我們披露的披露控制和程序;

b)
設計了這樣的內部財務報告控制或在我們的監督下促使這些內部財務報告控制的設計以依據普遍公認會計原則爲外部目的可靠地報告財務情況和編制財務報表,以提供合理的保證;

c)
評估了註冊人的披露控制和程序的效力,並根據這些評估,就根據本報告涵蓋期間的披露控制和程序的效力,在本報告中提出了我們的結論;

d)
本報告中披露了在註冊人最近的財政季度內發生的有關注冊人內部控制的任何變化,該變化已經或者可能會對註冊人的內部財務報告控制產生重大影響;且

5.
在我們內部財務報告的最新評估基礎上,公司的另一認證官和我已向公司稽覈師和董事會董事(或執行同等職能的人)披露了:

a)
在財務報告內部控制的設計或操作中存在重大缺陷和實質性弱點,這種缺陷和弱點有可能對本註冊人記錄、處理、總結和報告財務信息的能力產生不利影響;並且

b)
有關本註冊人的管理層或其他員工在試圖影響本註冊人財務報告內部控制方面有重要作用的欺詐問題已在本登記人的最新財務報告內部控制評估中揭示。
 
 
日期: 2024年11月6日
 
 
 
/s/ BRETt P. MONIA
 
Brett P. Monia,博士
 
首席執行官