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展覽31.1

首席執行官認證

本人Richard J. Daly證實:

1.
我已經審查了Catalyst Pharmaceuticals, Inc.的Form 10-Q季度報告;
2.
根據我的了解,本季度報告不含任何不實陳述或遺漏重要事實,或者未在發表這些陳述的情況下披露重要事實,以使根據本報告所涵蓋期間的陳述不具誤導性;
3.
基於我的知識、包括在本報告中的基本報表和其他財務信息,所有控制項的財務狀況、營運成果和現金流均在所有重要方面合理呈現了在本報告中呈現的期間。
4.
本公司的另一名證明主管和我負責建立和維護揭露控制和程序(如交易所法案規則13a-15(e)和15d-15(e)所定義的那樣)和財務報告內部控制(如交易所法案規則13a-15(f)和15(d)-15(f)所定義的那樣),並且已經:
a)
在我们的监督下设计了这些披露控制和程序,以确保与注册人有关的重要信息,包括其合并子公司的信息,由这些实体内的其他人员向我们披露,尤其是在准备本报告的期间;
b)
在我們的監管下,設計了這樣的財務報告內部控制,或導致這樣的財務報告內部控制的設計,以提供合理保證,為符合普遍接受的會計原則的外部財務報告的可靠性和財務報表的準備。
c)
根據該評估報告,在本報告期限內,對於申報者披露的控制和程序的效力進行了評估,並就此發表了我們的結論;
d)
本報告中披露了在本登記申報人最近一個財政季度內發生的對財務報告內部控制造成重大影響或有合理可能對財務報告內部控制產生重大影響的任何變化;並
5.
根據我們對財務報告內部控制的最新評估,我及登記申報人的另一位証券負責人已向登記申報人的會計師和董事會審計委員會(或具有同等職能的人)進行了披露:
a)
已記錄,處理,概括和報告財務信息的公司內部控制的所有重大缺陷和實質弱點,這些缺陷和弱點可能對登記公司的能力產生不利影響; 和
b)
任何欺詐行為,無論是否具有重大性,均涉及管理層或其他在登記機構財務報告內部控制中具有重要角色的員工。

日期:2024年11月6日

/s/ Richard J. Daly

Richard J. Daly

總裁兼首席執行官

(首席執行官)