附件99.3
表格52‑109F2
臨時申報的認證
完整證明書
我,凱爾·弗洛伊德,Vox Royalty CORP. 的首席執行官,證明如下:
1. | 審查: 我已審查Vox Royalty CORP.(「發行人」)截至2024年9月30日的中期財務報告和中期MD&A(統稱爲「中期文件」)。 |
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2. | 沒有虛假陳述: 根據我的知識,在合理謹慎的情況下,中期文件不包含任何重大事實的不真實陳述,也未遺漏需要聲明的重大事實或與其所作聲明的情境相符的必要聲明,以免使該聲明產生誤導,涉及中期文件所涵蓋的期間。 |
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3. | 公平呈現: 根據我的知識,在合理謹慎的情況下,中期財務報告及其他包括在中期文件中的財務信息在所有重大方面公正地呈現了發行人的財務狀況、財務表現和現金流情況,截止到以及在中期文件中所呈現的各期間。 |
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4. | 責任: 發行人的其他認證官員和我負責建立和維護信息披露控制和程序(DC&P)以及財務報告內部控制(ICFR),這些術語在國家儀器52-109中被定義。 關於發行人年度和中期申報的披露證明, 針對發行人。 |
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5. | 設計: 根據第5.2段和第5.3段中描述的限制(如有),發行人的其他認證官員與我在中期申報覆蓋期結束時 |
| a. | 設計了DC&P,或在我們的監督下促使其設計,以提供合理的保證, |
| i. | 與發行人相關的重要信息通過其他渠道向我們披露,尤其是在中期申報準備期間;並且 |
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| ii. | 發行人在其年度申報、中期申報或根據證券法提交或遞交的其他報告中要求披露的信息在規定的時間內被記錄、處理、彙總和報告;並且 |
| b. | 設計了ICFR,或在我們的監督下促使其設計,以提供關於財務報告的可靠性以及依據發行人公認會計原則編制的基本報表的合理保證。 |
5.1 | 控制框架: 我們用於設計發行人的內部控制財務報告(ICFR)的控制項框架是 內部控制 – 整合框架(2013) 由特雷德威委員會贊助組織發佈。 |
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5.2 | ICFR – 設計相關的重大缺陷: 不適用 |
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5.3 | 設計範圍的限制: 不適用 |
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6. | 報告ICFR的變更: 發行人已在其中期MD&A中披露在2024年7月1日到2024年9月30日之間發生的對發行人ICFR造成重大影響或可能合理地使發行人ICFR受到重大影響的任何變更。 |
日期:2024年11月6日
(簽名) 「凱爾·弗洛伊德」 |
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凱爾·弗洛伊德 首席執行官 |
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