EX-31.1 3 a09302024ex311.htm EX-31.1 文件

展品31.1
認證

我,CVS Health Corporation的總裁兼首席執行官J. David Joyner,證明:

1. 我已經審閱了CVS Health Corporation的這份十分之一季度報告表格10-Q;
2.根據我的了解,本報告在所涉及期間陳述的內容是真實、準確、不含任何虛假陳述,並且沒有撇下重要事實陳述,其陳述在所處原有環境下不會產生誤導作用;
3.基於我的了解,該報告中所涉及的財務報表和其他財務信息,在上述報告期間所呈現的財務狀況、經營業績和現金流的所有實質方面都是公正、準確且充分體現的;
4. 公司的其他認證主管和我負責建立和維護披露控件和管理程序(根據交易所法規13a-15(e)和15d-15(e)定義)以及內部控制和基本報表(根據交易所法規13a-15(f)和15d-15(f)定義)爲公司做好了:
(a) 在我們的監督下設計了此類披露控制措施(disclosure controls and procedures),或促使其他人設計了此類披露控制措施,以確保並及時獲得與註冊機構(包括其一體化子公司)相關的重要信息,特別是在準備本年度報告期間。
(b)根據我們的監督,設計了這樣的財務報告內部控制,或致使這樣的內部控制被設計,以便提供合理保證,確保財務報告的可靠性以及按照普遍接受的會計原則爲外部用途編制財務報表;
c) 評估了註冊公司的披露控制和程序的有效性,並根據該評估在此報告中表達了我們對該期間末披露控制和程序有效性的結論;
在本報告中披露了在註冊人最近的財政季度(年度報告的情況下爲註冊人的第四個財政季度)發生的影響重大或有可能影響重大的註冊人財務報告內部控制的任何變化;和
5.登記人的其他證明官員和我已根據我們對財務報告內部控制最近的評估向登記人的核數師和董事會董事會(或執行相應職能的人)披露了下列內容:
(a)所有重大缺陷和對於內部控制的設計或操作構成的重大弱點,這些缺陷或弱點可能會對公司的記錄、處理、彙總和發佈財務信息的能力產生負面影響。
(b) 任何涉及管理層或其他在公司財務報告內部控制中扮演重要角色的員工的虛假行爲,無論是否重大。

日期:2024年11月6日。
/SJ. DAVID JOYNER
J. David Joyner
總裁兼首席執行官