文件展品31.1
根據交易所規則13a-14(a)的規定,首席執行官證明書。
我,Michelle Brennan,證明:
1. 我已查看Masimo Corporation的這份10-Q表格季度報告;
2. 根據我的知識,本報告在本報告的期間內沒有包含任何不實陳述或省略對於重大事實的描述,這些描述在本報告的情況下發表,在考慮這類陳述發表的情況下,不會對本報告覆蓋期間造成誤導;
3.根據我的了解,本報告中包括的財務報表和其他財務信息,合理地反映了報告期內的註冊人的財務狀況、經營成果和現金流量;
4. 公司的其他核證官員和我負責建立和維護揭示控制和程序(如證交會規則13a-15(e)和15d-15(e)中所定義)以及內部控制財務報告(如證交會規則13a-15(f)和15d-15(f)中所定義)適用於公司並已:
a)設計了這些披露控制和程序,或在我們的監督下讓他人設計了這些披露控制和程序,以確保公司(包括其附屬機構)的所有重要信息都能被他人知曉,尤其是在編寫此報告期間;
b) 就財務報告的準確性和按照普遍會計準則爲外部目的準備財務報表,設計了這些內部財務控制,或在我們的監督下導致這些財務控制的設計,以提供合理的保證;
c) 評估了註冊公司的信息披露控制和流程的有效性,並根據此評估在本報告中呈現了對信息披露控制和流程有效性的結論,截至本報告所覆蓋的期間的結束日期爲基礎。
d) 報告中披露了註冊人在最近的財政季度內(年度報告的情況下爲註冊人的第四個財政季度)發生的任何影響註冊人內部控制或可能對註冊人內部控制產生重大影響的更改;
5. 根據我們最近的內部金融信息控制評估結果,註冊者的其他認證官員和我已向註冊者的核數師以及董事會董事會(或執行相應職能的人員)披露了:
a) 所有內部控制設計或控制操作中存在的重大缺陷和實質性弱點,這些缺陷和弱點可能會不利影響註冊人記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力;
b) 涉及管理層或其他在註冊人內部財務報告控制中發揮重要作用的員工的任何欺詐行爲,無論是否重大。
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| /s/ MICHELLE BRENNAN |
日期:2024年11月5日 | Michelle Brennan |
| 臨時首席執行官 |
| 簽名:/s/ Ian Lee |
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