展示文件 31.1
認證
I, Nick Jeffery,聲明:
1. 我已經複審d在本通知書日期每月一次 報告表格 10-Q 所有板塊 前線航空 通信-半導體 Parent, 公司;
2. 根據我的了解,本報告中沒有包含任何虛假陳述或遺漏重大事實,也沒有遺漏必要的重大事實,使所做的陳述在製作時的環境下,對報告覆蓋的時期不產生誤導;
3. 根據我的了解,本報告中包含的財務報表和其他財務信息,在所有重要方面公正地呈現了報告期內註冊人的財務狀況、經營成果和現金流量;
4. 註冊人的其他認證主管與我共同負責建立和維護披露控制程序和內部財務報告控制(根據《交換法案》第13a-15(e)和15d-15(e)規定定義)的規則,我們已:
a) 設計了這些披露控制程序,或者導致這些披露控制程序在我們的監督下得以設計,以確保有涉及註冊人以及其合併子公司的重要信息在本報告編制期間被其他部門向我們通報,尤其是在編制本報告期間;
b) 設計了這樣的財務報告內部控制,或者在我們的監督下導致設計了這樣的財務報告內部控制,以合乎普遍公認的會計準則,爲外部目的提供合理保證,可靠地報告財務狀況和編制財務報表;
c) 評估了註冊人的披露控制和流程的有效性,並在本報告中根據這種評估,闡明瞭披露控制和流程的有效性結論,截至本報告所涵蓋的期間結束時;
d) 在本報告中披露了註冊人財務報告內部控制的任何變化,該變化發生在註冊人最近的財政季度(對於年度報告的情況,爲註冊人的第四財政季度),該變化已對註冊人的財務報告內部控制造成重大影響,或者有合理可能造成重大影響;
5. 註冊人的其他認證官員和我已根據我們對財務報告內部控制進行的最新評估,向註冊人的核數師和註冊人的董事會(或履行等效職能的人員)披露了:
a) 所有重大缺陷和內部金融報告控件設計或操作上的問題,如果有可能會對註冊人記錄、處理、彙總和報告財務信息造成不利影響;和
b) 任何涉及管理層或其他在註冊人內部金融報告控件中發揮重要作用的僱員的欺詐,無論規模大小。
日期: 11月5, 2024 |
/s/ Nick Jeffery |
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Nick Jeffery |
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總裁兼首席執行官 |
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