EX-31.1 3 qsr_2024930xex-311.htm EX-31.1 文件

展品31.1
認證
我,Joshua Kobza,證明:
1.我已經審閱了餐飲品牌國際公司的第十季度報告的10-Q表格;
2.基於我所知,本季度報告期間內,本報告未包含任何虛假聲明,或未遺漏任何必要陳述的重要事實,以使在製作此類聲明的情況下,這些聲明不會誤導;
3.根據我的知識,基本報表和其他財務信息包含在本季度報告中在所有重大方面準確地介紹了註冊人的財務狀況、業績和現金流情況;
4.登記者的其他認證主管和我負責設立和維護控制與程序披露(如交易所法規13a-15(e)和15d-15(e)定義的那樣)和基本報表內部控制(如交易所法規13a-15(f)和15d-15(f)定義的那樣)用於登記者,並且爲登記者這樣做:
a.已設計這樣的控件和程序,或在我們的監督下引起了這樣的控件和程序,以確保來自那些實體內的他人向我們披露本公司及其合併子公司的重要信息,特別是在準備本季度報告期間;
b.設計了這樣的內部財務報告控制或在我們的監督下促使這些內部財務報告控制的設計以依據普遍公認會計原則爲外部目的可靠地報告財務情況和編制財務報表,以提供合理的保證;
c.評估了註冊人的披露控制和程序的效力,並根據這些評估,就根據本報告涵蓋期間的披露控制和程序的效力,在本報告中提出了我們的結論;
d.在本報告中披露了本註冊人的財務報告內部控制發生的任何變化,這種變化在本註冊人最近的財政季度內有重大影響,或者有可能對本註冊人的財務報告內部控制產生重大影響;並且
5.我和本註冊人的其他認證主管,在針對本註冊人的財務報告內部控制的最新評估中,都已向本註冊人的核數師和本註冊人的董事會審計委員會(或履行等價職能的人)揭露了:
a.所有對於基本報表內部控制的設計或控件存在的重大缺陷和實質性弱點,可能會對註冊者記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力造成不利影響;和
b.有關本註冊人的管理層或其他員工在試圖影響本註冊人財務報告內部控制方面有重要作用的欺詐問題已在本登記人的最新財務報告內部控制評估中揭示。
 
 
/s/ Joshua Kobza
Joshua Kobza
首席執行官
日期:2024年11月5日