EX-31.2 3 wow-20240930xex31d2.htm EX-31.2

附表31.2

首席財務官認證

根據15 U.S.C. Section 10A的規定,根據

《2002年散戶保護法》第302條的規定

我,約翰·雷戈,聲明:

1. 我已經查閱了截至2024年9月30日的寬帶通西公司10-Q表格的季度報告;

2.根據我的了解,本報告在所涉及期間陳述的內容是真實、準確、不含任何虛假陳述,並且沒有撇下重要事實陳述,其陳述在所處原有環境下不會產生誤導作用;

3.基於我的了解,該報告中所涉及的財務報表和其他財務信息,在上述報告期間所呈現的財務狀況、經營業績和現金流的所有實質方面都是公正、準確且充分體現的;

4. 公司的其他認證主管和我負責建立和維護公司的披露和程序控件(定義詳見交易所法規13a-15(e)和15d-15(e)):

a)設計將謝公司重要信息,包括其合併子公司的信息,通過其他人在編制本報告期間內向我們披露的披露控制和程序;

b)設計了這樣的內部財務報告控制或在我們的監督下促使這些內部財務報告控制的設計以依據普遍公認會計原則爲外部目的可靠地報告財務情況和編制財務報表,以提供合理的保證;

c)評估了註冊人的披露控制和程序的效力,並根據這些評估,就根據本報告涵蓋期間的披露控制和程序的效力,在本報告中提出了我們的結論;

d)在本報告中披露了本註冊人的財務報告內部控制發生的任何變化,這種變化在本註冊人最近的財政季度內有重大影響,或者有可能對本註冊人的財務報告內部控制產生重大影響;並且

5. 其他負責認證的高管和我已根據最新的內部財務控制評估向註冊公司的核數師和董事會審計委員會(或執行類似職能的人)披露:

a)在財務報告內部控制的設計或操作中存在重大缺陷和實質性弱點,這種缺陷和弱點有可能對本註冊人記錄、處理、總結和報告財務信息的能力產生不利影響;並且

b)有關本註冊人的管理層或其他員工在試圖影響本註冊人財務報告內部控制方面有重要作用的欺詐問題已在本登記人的最新財務報告內部控制評估中揭示。

2025年2月4日

通過:

約翰·雷戈

約翰·裏戈

首席財務官