EX-31.2 3 laz-20240930xex312.htm EX-31.2 文件

展覽31.2
我,Mary Ann Betsch,證實:
1. 我已審查了Lazard, Inc.截至2024年9月30日的第三季度10-Q表格季度報告(以下簡稱為“申報人”);
2. 根據我的了解,本報告不包含任何虛假的重大事實陳述,也未遺漏任何必要的重大事實陳述以使根據報告期內的情況下作出的陳述在本報告所涉及的期間內不具有誤導性。
3. 根據我的了解,本報告中包含的基本報表和其他財務信息,就全部重大方面如本報告中所述期間內的申報人財務狀況、營運結果和現金流量,均能公正呈現;
4. 申報人的其他擔保負責人和我負責建立和維護揭露控制措施及程序(如交易法規13a-15(e)和15d-15(e)所定義)以及內部財務報告控制(如交易法規13a-15(f)和15d-15(f)所定義),並已:
(a) 設計這些揭露控制措施和程序,或在我們的監督下造成這些揭露控制措施和程序的設計,以确保涉及申報人及其合併附屬公司的重要信息在本報告編製期間特別是被其他實體告知。
(b) 根據我們的監督而設計了內部控制以提供合理保證,以符合普遍接受的會計原則,以便於外部用途的財務報告的可靠性和財務報表的準備。
(c) 評估了登記人的披露控制和程序的有效性,並根據該評估結果,在本報告中闡明了我們對於截至本報告涵蓋期結束時披露控制和程序的有效性的結論;
(d) 在本報告中披露了登記人最近一個財務季度內(在年度報告的情況下指登記人的第四個財務季度)發生的任何會對登記人的內部控制過財務報告造成實質影響或有合理可能造成實質影響的內部控制過財務報告的任何變化;
5. 登記人的其他核證人員和我們已根據最近一次對內部控制過財務報告的評估向登記人的稽核師和登記人的董事會的審計委員會(或執行相應職能的人)披露:
(a) 所有對登記人記錄、處理、總結和匯報財務信息能力有合理可能不利影響的內部控制過財務報告的重大缺陷和重大弱點;
(b) 任何牽涉在登記人內部控制過財務報告中扮演重要角色的管理層或其他員工的欺詐行為,無論其是否重大;
日期: 2024年11月1日
/s/ Mary Ann Betsch
瑪麗·安·貝奇
財務長