EX-31.2 3 a3q2024ex312.htm EX-31.2 文件
展覽31.2 第13a-14(a)/15d-14(a) 認證
認證

我,Frank J. Sodaro,證明:

我已經審閱了老共和國國際公司(以下簡稱「註冊公司」)提交的第10-Q表格的季度報告;

根據我的了解,本報告中沒有包含任何不真實陳述重大事實或者遺漏必要的重大事實以使所作的陳述,在作出這些陳述的情況下,對本報告涵蓋的期間而言,不會對此產生誤導。

3. 根據我的了解,基本報表和其他財務信息包括在本報告中,在所有重要方面都準確地呈現了註冊人的財務狀況、業績和現金流量截止、以及本報告所示期間。

4. 公司的其他執法官員和我負責爲公司建立和維護披露控制程序(如交易所法規13a-15(e)和15(d)-15(e)中定義的)和內部財務報告控制(如交易所法規13a-15(f)和15d-15(f)中定義的),並已經:

(a) 設計了這樣的披露控制和程序,或者導致監督下設計了這樣的披露控制和程序,以確保涉及登記機構的重要信息,包括其合併子公司的信息,由那些實體內的其他人通過這些控制和程序在我們知曉,特別是在準備本報告的期間;

(b)設計了這樣的內部控制,或者導致在我們的監督下設計了這樣的內部控制,以便根據普通會計原則,爲外部用途編制可靠的財務報告和財務報表提供合理的保證;

(c) 評估了註冊人的信息披露控制和程序的有效性,並在本報告中就信息披露控制和程序的有效性發表了我們的結論,根據該評估,截至本報告涵蓋的期間結束時;

(d)在本報告中披露了在註冊人的最近財政季度(年度報告的情況下爲註冊人的第四個財政季度)發生的可能對註冊人的財務內部控制造成實質性或可能對註冊人的財務內部控制造成實質性影響的變化;且





5. 公司的其他認證官員和我根據我們對財務報告的最新內部控制評估向公司的核數師和董事會董事(或執行相同職能的人士)披露了以下事項:

(a) 所有重大缺陷和內部控制設計或操作中的重大弱點,這些缺陷或弱點有可能對註冊人的記賬、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響;以及

(b) 包括但不限於管理層或其他在註冊機構財務報告內控中擔任重要角色的員工參與的任何欺詐行爲,無論是否對註冊機構造成實質影響。



日期:2024年10月29日
                                
                                Frank J. Sodaro
Frank J. Sodaro
高級副總裁,
                                首席財務官和
財務主管