EX-31.1 2 sbac-20240930xex31_1.htm EX-31.1 交易所 311 CEO 認證

附件31.1

認證

I, Brendan t. Cavanagh,首席執行官,證明:

1.我已經審查過這個字母公司的。 每月一次 報告表格 10-Q 關於SBA通信公司;

2.在我所知情的範圍內,根據製作該報告時的情況,在該報告所涵蓋的期間內,本報告不包含任何虛假陳述或遺漏必要的實質性事實而導致上述陳述在的情況下,對期間所述事項具有誤導性;

3.在我所知情的範圍內,本報告中所包含的財務報表和其他財務信息,已充分真實地反映了所述期間註冊人的財務狀況、營業成果和現金流量;

4.註冊人的其他認證主管和我負責建立和維護對註冊人的披露控制和程序(根據《證券交易法規》13a-15(e)和15d-15(e)定義)以及財務報告的內部控制(根據《證券交易法規》13a-15(f)和15d-15(f)定義)。我們已經:

a.設計或監督設計了這樣的信息披露控件和程序,以確保與註冊人(包括其合併子公司)有關的重要定量或定性信息在準備本報告的期間內通過其他組織的員工傳達給本人;

b.在我們的監督下設計了這樣的內部財務報告控件,或導致內部財務報告控件的設計,以便爲外部用途編制符合普遍公認的會計原則的財務報表,從而提供合理保證。

c.本報告對註冊人的信息披露控件和程序的有效性進行了評估,並根據此評估,就該報告所涵蓋的期間結束時的信息披露控件和程序的有效性得出了結論;

d.報告中披露了在本公司最近一個財季發生的可能會對本公司財務報告的內部控制產生重大影響或有可能對本公司財務報告的內部控制產生重大影響的任何變化;並

5.經過我們對財務報告內部控制的最新評估,註冊會計師及董事會董事(或執行類似職責的人員)已得以知曉。

a.內部財務報告的設計或操作中,所有會有不利影響的重大缺陷和漏洞,這可能會影響到註冊人記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力;

b.涉及管理人員或其他在註冊人內部財務報告管控方面扮演重要角色的員工的任何欺詐行爲(無論是否重要)。







 

 

日期:11月1, 2024

通過:

/s/ 布蘭登T.卡瓦納



姓名:

布蘭登T.卡瓦納



標題:

首席執行官